您好 请问余额哪里有问题?
我听了大铭老师的长城建筑实操课。想问一下:我要是开始建账的话,工程施工-合同成本-某某项目-直接人工。工程施工设一级科目,合同成本二级科目,某某项目是设三级科目还是项目辅助核算,直接人工是设四级科目还是可以在项目辅助核算下在设辅助核算。我不知道大铭老师初始化时是怎么设置的?
老师,第一次做建筑行业账务,今天接到会计交给我的工程项目开工单,说是让根据这个单子做账,借 应收账款 贷 工程结算,说是等以后竣工结算了工程结算科目再核算是多了还是少了,这样处理对吗? 我们是按照开票金额来确定主营业务收入的,用工程施工来核算项目成本,月底,工程施工转入主营业务成本的。
工程按项目核算,大家都是单独表格记录还是在哪些科目上做项目辅助核算呢?比如借库存商品按项目核算了,结转成本时候库存商品又贷出去了,这样项目核算也不准确啊?比如支付采购款,发票未回,借应付,贷银行,收到发票贷应付,这样应付也不能做项目核算吧?不知道哪些科目需要项目核算,求指点
有建筑工程企业经验的老师们可否给点建议:2个以上的项目(每个项目不到1000万的),这种建账时应收账款往来和工程施工—合同成本—人工费/原材料/机械费等三级科目、合同毛利,工程结算有无需要按核算项目设置(辅助核算依据项目名称编辑)?
你好,我是建筑公司,分项目核实,应收账款辅助核算了客户和项目,工程结算辅助核算了项目,工程施工合同成本也辅助来项目。今天看核算项目余额有问题,到底哪里错了呢
老师,是不是会计比出纳工资高,出纳比文员工资高,出纳比文员难,还是做会计好
家具行业内账外账和报税
去年12月暂估水电费,汇算清缴前未来票怎样处理;如果我现在冲了暂估,还调整吗,请老师讲详细点
老师累计折旧余额越来越多,怎么消?谢谢。
老师价税分离的普通发票怎么写分录
老师,去年12月做的暂估费用,还没开来票,我在今年5.30前冲了暂估,是不是汇算清缴可以不用调增
出差16报销餐费1800发票开一张可以吗,
高铁票在电子税务局没有勾选确认,直接在其他项里填了数据,怎么办
以前年度采购的商品未入账,可以现在入库吗
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
项目关联的预结算是贷方,关联的工程施工是借方,关联的应收账款有借有贷,我再看这个项目余额,能看清楚什么呢?
关联的应收账款有借有贷?同一个单位?