同学请稍等,正在解答
老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板买了两辆冷藏车,不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱,也实际是我们在使用,所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费,我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上,由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账?
我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万,但是现在这个钱没有付到对方公司,只是冻结了。要怎么做账务处理
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
业务7 12月1日坏账准备账户余额为3600元 12月25日确认坏账20000元,此时坏账准备账户余额=3600-20000=-16400 年末应收账款余额750000元,对应的坏账准备金额=750000*0.5%=3750 年末应计提坏账准备金额=16400%2B3750=20150元 涉及的会计分录 确认坏账20000元 借:坏账准备 20000 贷:应收账款 20000 年末计提坏账 借:信用减值损失 20150 贷:坏账准备 20150 我看业务8的描述是结转上述业务涉及到管理费用的计入本年利润,但业务7不涉及管理费用,所以业务8应该是说的业务1-6的吧,分录如下 借:本年利润 贷:管理费用
这个是业务1到6麻烦老师
同学抱歉,正在考试的题目,我们这边是不能回答的
老师误会了,这个是练习题作业
我把他打印出来的
业务1不涉及 业务2 管理费用=1308/(1%2B9%)=1200 业务3 管理费用=2300 业务4不涉及 业务5不涉及 业务6 管理费用=1500 业务7不涉及 管理费用总计=1200%2B2300%2B1500=5000 业务8 借:本年利润 5000 贷:管理费用 5000
谢谢老师
不客气,希望给个5星评价哦