同学请稍等,正在解答

当月工资里含有社保公积金个税,如何做计提发放会计分录?
老师,公司购买酒水用于招待客服和员工聚餐是不是只能计入招待费或者员工福利费,如果是过节发酒水给员工这个是计入员工工资薪金还是可以直接计入职工福利里面,老师
老师 港杂费一般开几个点的
老师,汇算清缴表里让填的社会保障缴费金额,是医保和社保单位缴费金额吗,还是单位和个人缴纳的都算
老师,请问收到个税手续费退返收入,需要开票吗?
老师,我公司给装修了一间办公室,开票时前面大项选什么?
请问筹建期采购的财务软件,做账借无形资产,还是借长摊-信息系统,…贷银行存款
老师,我们是汽车融资租赁公司,直租的汽车需要填长期资产发票关联确认表吗?长租才算我们的资产,我们是不是只要填长租?
个体户 收入1000万,成本票500万,工资100万 利润400万 要交多少经营所得
老师,麻烦发一下工商年报的纳税总额取数规则
业务7 12月1日坏账准备账户余额为3600元 12月25日确认坏账20000元,此时坏账准备账户余额=3600-20000=-16400 年末应收账款余额750000元,对应的坏账准备金额=750000*0.5%=3750 年末应计提坏账准备金额=16400%2B3750=20150元 涉及的会计分录 确认坏账20000元 借:坏账准备 20000 贷:应收账款 20000 年末计提坏账 借:信用减值损失 20150 贷:坏账准备 20150 我看业务8的描述是结转上述业务涉及到管理费用的计入本年利润,但业务7不涉及管理费用,所以业务8应该是说的业务1-6的吧,分录如下 借:本年利润 贷:管理费用
这个是业务1到6麻烦老师
同学抱歉,正在考试的题目,我们这边是不能回答的
老师误会了,这个是练习题作业
我把他打印出来的
业务1不涉及 业务2 管理费用=1308/(1%2B9%)=1200 业务3 管理费用=2300 业务4不涉及 业务5不涉及 业务6 管理费用=1500 业务7不涉及 管理费用总计=1200%2B2300%2B1500=5000 业务8 借:本年利润 5000 贷:管理费用 5000
谢谢老师
不客气,希望给个5星评价哦