您好,您应付账款,贷方还剩下90060-2060 =88000
20年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!
21年底成本发票不够,需要暂估,借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估,借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不?还需要做什么账务处理?
老师您好,2021年借主营业务成本90060贷应付款—暂估款90060,年末资产负债表中应付账款是90060,22年1月我冲回2060,借应付账款2060贷主营业务成本2060.借主营业务成本2060贷银行存款2060,那我22年1月资产负债表应付账款填多少
老师您好,2021年末借主营业务成本90060贷应付款—暂估款90060,22年1月我需要全部冲回吗,还是收到多少发票我就冲回多少
老师,请问22年底暂估了一笔成本,暂估时的分录:借 主营业务成本 贷应付账款 23年1月取得发票,分录:借应付帐款 贷主营业务成本(负数) 借主营业务成 贷银行存款 跨年了没有用到以前年度损益科目,会不会有影响
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
那22年利润表中主营业务成本是2060吗
主营业务成本是负数2060 如果你1月份又结转成本了,那相互加起来,就是正数
不是很明白,我想知道22年1月利润表中的主营业务成本我填多少
你好,您1月份还做不做账务,1月份还结转其他的成本吗
1月份主营业务成本就是2060没有别的
那您利润表上的主营业务成本就是-2060
成本是个负数,我可以确认收入吗
这是个负数,是不可以的,它可以是零,也可以是个正数。