你好,你这个是需要全部冲回的。等到收到实际的发票再入账的

老师您好,2021年借主营业务成本90060贷应付款—暂估款90060,年末资产负债表中应付账款是90060,22年1月我冲回2060,借应付账款2060贷主营业务成本2060.借主营业务成本2060贷银行存款2060,那我22年1月资产负债表应付账款填多少
老师您好,2021年末借主营业务成本90060贷应付款—暂估款90060,22年1月我需要全部冲回吗,还是收到多少发票我就冲回多少
老师好,请问我3月份暂估了100万的成本,分录为: 借:主营业务成本 1000000 贷:应付账款-劳务 1000000 4月收到50万的成本票,以下处理方式哪种最佳 1)红冲前暂估的50万 借:应付账款-劳务 500000 贷:主营业务成本 500000 借:工程施工-工费500000 贷:应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本: 借:主营业务成本 500000 贷:工程施工-工费500000 2)4月初全部红冲3月暂估的100万,然后根据收回的发票正常入账,4月月末若成本还是不够再次暂估入账 借:应付账款-劳务 1000000 贷:主营业务成本 1000000 借:工程施工-工费500000 贷:应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本: 借:主营业务成本 500000 贷:工程施工-工费500000 3)直接从暂估的应付账款-劳务中冲减,直到冲减完 借:应付账款-劳务 500000 贷:应付账款-A公司500000
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本,在次年5.31号没有回来那么多发票,也没有 做调整处理,我现在账上还挂着那么多暂估成本呢,我也按照她之前的做法还是冲减:借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗?这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了
请问便利店的营业执照范围没有现代服务,但是又需要开现代服务这种情况怎么处理呢?
老师好,请问老师,应付账款与其他应付款的区别是什么呢?
老师,我们遇到一个客户,去年就把票开给他了,然后,今年他说跨年了报不到,可以开现在发票不,因为不是开票信息有误原因。是他们说跨年了,报销不到,我也觉得奇了怪了,我不想给他们作废了重新开,咋个回复他
请问有老师知道一般纳税人房地产评估公司,开出去的发票只有一个项目名称,鉴证咨询费*评估费,这种公司成本票,进项发票有哪些?
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老师,你好,麻烦咨询一下收到失业稳岗返还该怎么出分录
税务师事务所做所得税汇算清缴时,固定资产相关折旧,一次性扣除,固定资产清理等内容怎么整理?
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你好老师中级精讲课什么时候有
22年1月这样冲回借应付款90060贷主营业务成本90060,1月收到2000的发票借主营业务成本2000贷银行存款2000这样吗
是的,你的理解是正确的
在资产负债表中应付款为0,利润表中主营业务成本是多少呢
这个应付账款是不可能为负数的啊!你上一年确认完了应付账款,然后就变成零啦???
我21年年末应付账款是90060,我要是全部冲回,资产负债表中它是多少呢
不考虑其他因素的话,你全部冲回,那么应付账款是零的
那22年1月利润表中主营业务成本是多少
这个我没有看到你的利润表,就不知道咯