你好,这个可以转给母公司,母公司发放给员工
老师,老板有一个子公司,子公司的工作都是母公司员工做,工资都是母公司发,现在老板要在子公司拿出1万奖励给母公司两个员工,这个步骤怎么做比较合理呢
老师,子公司员工最近几个月一直在母公司帮忙干活,但子公司给这些员工交社保,最近几个月的工资可以在母公司发吗?还是必须要母公司把这些人的工资转给子公司,子公司发放呢?
你好老师,如果之前一直是子公司人员的工资在母公司发放,现在调整在子公司发放工资,现将之前母公司替交的工资额从子公司支付给母公司,这个交易需要做合并抵销分录吗?
老师,我们母公司因为经营不善,账户冻结,税盘也冻结了,老板现在用子公司接的业务在做,但公司老员工都是跟母公司签的合同,人事个税也在母公司账户申报的,实际打款从子公司打的,那这人员工资到底是算母公司的成本还是子公司的成本
老师,我们是集团下属子公司,人员工资在母公司开,年底想在子公司给员工发点奖金,这款转到母公司对方用不用开发票还是收据?要是在子公司发,人员工资不在子公司,怎么处理合理?谢谢老师
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
以什么原因转给母公司呢?母公司要开票吗?
你好,这个签订个劳务用工协议,学员
老师,还有其他办法吗
员工拿发票,直接在子公司报销,也可以的,这个金额不大
这个简单一些的,学员
老师,母公司可以以咨询服务费开票收子公司的钱吗?
你好,这个的话,也可以的,
实务中老师见过这么处理的