你好,学员,新年好,按照下面处理 贷银行存款 贷应收账款,,红字负数

老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师,有个客户的应收账款的借方累计数是5000元,贷方累计数是6650元,现在要退款1650元,但是我做的分录是借应收账款1650,贷银行存款1650,但是我发现我这样做影响了本年累计数,本年累计数借贷都是5000才是对的。关于这次退款,我要怎么做才不影响本年累计数?
老师,有个供应商的应付账款的借方累计数是2640元,表示企业付款2640元。贷方累计数是2460元,表示企业收到发票2460元。现在发现是企业多付款项,要退款180元。我的分录要怎么处理才能不影响本年累计数?我本年实际发生的数额应该是2460元
老师,请问一下这个应付职工薪酬的本年累计贷方为啥跟借方不平。但是方向又平了。1-4月是其他公司做账的不是我接的,账本我没有,5月-9月是我前面会计接的。10-12月是我做的。借贷方的本年借方,本年贷方应该是一样的金额的吖。借方本年累计能对上申报的工资,贷方差距就是1-4月的贷方数,哪里出错了吖
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
今天收到一笔货款,但是发票对方想12月份开,货也已经给他了,库存商品是肯定少了,会计分录怎么做?
老师,您好,我公司老板承包了一片地,种的哈密瓜,往出销售,都要交哪些税呢?
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
如果在财务软件中显示,你的这个分录是不是可以理解为借应收账款(红字负数)贷银行存款,是吗???
你好,学员,不是的,是贷方负数,不然借贷不平了
我说的是借应收账款,是红字负数表示,这还不对?难道是贷应收账款,红字负数表示???
是的,学员, 借应收账款,是红字负数表示,这个就是贷方的意思,,老师给你写一下分录 借应收账款-1650 贷银行存款1650 这样的话,借贷不平了
贷应收账款-1650 贷银行存款1650 这个的话,是没问题 的
哦哦,那就应该是贷应收账款(红字负数)贷银行存款,对不对,这才是正确的???
是的,就应该是贷应收账款(红字负数)贷银行存款,对