你好,学员,新年好,按照下面处理 贷银行存款 贷应收账款,,红字负数
老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师,有个客户的应收账款的借方累计数是5000元,贷方累计数是6650元,现在要退款1650元,但是我做的分录是借应收账款1650,贷银行存款1650,但是我发现我这样做影响了本年累计数,本年累计数借贷都是5000才是对的。关于这次退款,我要怎么做才不影响本年累计数?
老师,有个供应商的应付账款的借方累计数是2640元,表示企业付款2640元。贷方累计数是2460元,表示企业收到发票2460元。现在发现是企业多付款项,要退款180元。我的分录要怎么处理才能不影响本年累计数?我本年实际发生的数额应该是2460元
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
分红的会计分录怎么做?我做的是 借:利润分配~未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款 但这样做出来利润表的本年累计数不等于资产负债表的期末减期初的数字
个税申报系统征期1-12月实际是11-12月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了,社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月,比对数据不是也跟个税这个征期比对吗,不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元已经使用(汽车配件)计入哪个会计科目?
老师,我们公司是做汽车租赁的,开出去的销售发票都是开:租车费。请问一下,我们购买的前包围9000元(汽车配件)计入哪个会计科目?
开票额度提额,上传了合同,需要对方在电子税务局确认合同是吗
请问生产成本产生的工资 费用最后是结转到主营业务成本吗?制造业?
老师,购买幼儿园契税按不含税金额交纳吗,印花税也是不含税金额吗?
你好老师,建筑企业跨区域经营事项报告中合同金额怎么填写,是填写合同总金额,还是本次开票金额
老师,总公司是小规模公司,分公司也是小规模公司,那么总公司开300万,分公司开400万的话,总公司会升级为一般纳税人吗,
老师,我们收到资本金可以先入实收,再去变更注册资本金吗
对方买的钢板,加工成我们需要的东西,对方怎么给我们开票
如果在财务软件中显示,你的这个分录是不是可以理解为借应收账款(红字负数)贷银行存款,是吗???
你好,学员,不是的,是贷方负数,不然借贷不平了
我说的是借应收账款,是红字负数表示,这还不对?难道是贷应收账款,红字负数表示???
是的,学员, 借应收账款,是红字负数表示,这个就是贷方的意思,,老师给你写一下分录 借应收账款-1650 贷银行存款1650 这样的话,借贷不平了
贷应收账款-1650 贷银行存款1650 这个的话,是没问题 的
哦哦,那就应该是贷应收账款(红字负数)贷银行存款,对不对,这才是正确的???
是的,就应该是贷应收账款(红字负数)贷银行存款,对