你好,学员,新年好 这个账务处理,不对,学员

您好老师,请问一下小规模纳税人收入不超过45万,怎么做会计分录,比如收入100000,税额1000,怎么做分录,借,应收账款101000,贷,主营业务收入100000,应交税费应交增值税(小规模专用)1000,这样的话报表上会显示应交税费1000,但是实际不用交哇,怎么平呢
老师,小规模纳税人一个季度开票45万,享受免税政策,不含税销售额是445544.55,减免税额是4455.45。老师,像这种情况,做账的时候应该怎样做呀,主营业务收入是45万还是44万那个呀,免税的部分应该记在什么科目呢
老师好,小规模纳税人之前的主营业务收入要退款,分录应该怎样做?
老师您好!我是小规模纳税人,免税45万,之前的会计这样做的分录正确么,主营业务收入里包含了税额
老师您好,小规模纳税人开的免税的票 会计分录就 借:主营业务收入 贷:应收账款 是吧
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
怎么查符合简易征收的小规模纳税人差的进项
老师,您好!以前注册认缴制的公司,最迟注册资本要在什么时候完成减资或者出资呀?
深圳市乐瑞达科技有限公司 还需要再委托一下报关行信息:离境口岸 380101 宁波北仑港港区 出境关别 3104 北仑海关 33189800E6 义乌市欣扬报关代理有限公司 请问这种北仓海区委托报关的是不是不能直接委托
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师正确分录该怎么做,你可以写一下么
每个月 借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
免税的时候 借应交税费应交增值税 贷其他收益
谢谢老师解答!
其他收益可以写营业外收入么
不客气,祝你生活愉快,新年快乐
其他收益可以写营业外收入,学员