你好,学员,新年好 比如学员你的公司,专门是投资的,主营是分红,转让股权收入 那么业务招待费扣除标准是按照这个收入基数的
								
                                    
                                    
                                    
                                    请问一人有限责任公司(自然人独资),这种类型的公司也是双重课税吗?这种100%股权的股东向公司借钱,过了12.31还没还回公司,会不会有当成分红处理,缴纳个税的风险?下面这条政策专门说了个人独资企业除外,个人独资企业也包含了一人有限责任公司吗?还是说不包含呢? 《财政部国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》(财税〔2003〕158号)第二条规定,纳税年度内个人投资者从其投资企业(个人独资企业、合伙企业除外)借款,在该纳税年度终了后既不归还,又未用于企业生产经营的,其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税
5、某企业用资产负债表债务法对所得税进行核算,2015年度有关所得税会计处理的资料如下: (1)本年度实现税前会计利润600 000元,所得税税率为25%。 (2)本年度投资收益130 000元,其中国债利息收入20 000元,公司债券利息收入30 000元,按权益法计算的应享有被投资企业当年净利润的份额80 000元。按税法规定,企业对被投资企业投资取得的投资收益,在被投资企业宣告分派股利时计入纳税所得,本年度被投资企业未宣告分派股利。被投资企业所得税税率为25%。 (3)本年度按会计方法计算的折旧费用为40 000元,折旧费用全部计入当年损益;按税法规 定可在纳税所得前扣除的折旧费用为50 000元。 要求:1.计算本年应交所得税
(国税函【2010】79号)第八条的规定,对从事股权投资业务的企业(包括集团公司总部、创业投资企业等),其从被投资企业所分配的股息、红利以及股权转让收入,可以按规定的比例计算业务招待费扣除限额。什么意思?不懂业务招待费关系
某公司为居民企业,2021年度销售自产产品取得收入6600万元,销售不再使用的原材料取得收入100万元,出售使用过的固定资产取得收入90万元,出租房屋取得租金收入240万元,让渡商标使用权取得收入60万元,取得国债利息收入为10万元,取得财政部门规定专项用途的财政资金收入30万元,从甲居民企业取得权益性投资收益40万元,企业当年业务招待费实际发生额为80万元。要求计算:营业收入总额(业务招待费扣除限额的基数)=免税收入总额=不征税收入总额=当年允许扣除的业务招待费=应调增的应纳所得额=
甲公司为居民企业,主要从事电子产品生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下: (1)全年销售收入6000万元,利润总额850万元。 (2)转让所持有的居民企业乙公司公开发行并上市流通的股票,取得收入70万元;甲公司持有该股票共9个月,当年取得该股票股息、红利6万元。 (3)从直接投资的非上市居民企业丙公司取得股息、红利50万元。 (4)银行存款利息收入13.5万元。 (5)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出200万元。 (6)发生符合条件的广告费和业务宣传资 × 10 儿。 已知:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰;广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除。 要求:计算甲公司2021年度企业所得税应纳税额。
                在建工程计入数量与金额
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补