借银行存款贷其他应付款,退回去做相反的分录就可以了。

之前收的订金没有做账,现在通过银行退回订金,我这样做分录行吗?借,银行存款,贷,营业外收入
之前做:借:银行存款,贷:营业外收入,现在这笔款要退给客户,怎么做分录呢
老师,应收账款已经设明细科目了,但是收到的是现金或是银行,可以不通过这个应收明细科目,直接做收银行或是现金可以吗?比如:收到张三货款:借;应收账款-张三,贷:主营收入;借:银行/现金,贷:应收账款-张三;可以直接做分录为:借:银行/现金,贷:主营业务收入。这样可以吗?
老师,之前年度的印花税退回来一半,怎么记账?做借方银行存款,贷方营业外收入行吗
老师,我之前做的一笔分录是借库存现金 贷主营业务收入 进项税 -销项税额 现在这比收款是用银行收的,怎么冲之前做的现金呢?是借银行存款贷库存现金吗?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
之前没有做帐
之前是不是收到了银行存款?如果是的话,借银行存款贷其他应付款,这个是补做的。
也没挂帐
如果你退回的话,你分录怎么做的。
之前不是我做帐的,我是新接手,正常收到供应商退回的订金是借银行存款,贷:其他应收款,但是问题前面的会计并没有做帐,没有挂帐,因此,这一次收到他退回来的订金,我能否纳入营业外收入还是其他业务收入
如果挂其他应收,无言就有余额在了
你好,那你是支付出去的,没有做账。你支付出去的没有做账,你的银行能一致吗? 如果一致的话,可以这么做的。
他是有做帐,但是他的帐我看不明白,也不写摘要,而且全部归在一个总数
那你支付出去有支付出去的证明吧,你看你的银行回单不就可以啦。
不像人家一样写摘要,然后再写总帐分录再写明细分录
看银行回单原始凭证几月份支付出去的,能查得到吗?
就是查不到
我才接手第一个月
你好,查不到的话可以做上面的分录。
他也没做凭证的,他的记帐凭证就是只粘贴出纳的支出单,支出单上并没有凭证分录
作营业外收入好还是其他业务收入好
做到其他业务收入需要交增值税。