借银行存款贷其他应付款,退回去做相反的分录就可以了。
老师,收到定金时,分录借:银行存款,贷:预收账款;当发货之后,客户忘记扣减定金,全额付款,那分录借:银行存款,贷:应收账款;之后客户要求用现金退回订金,借:预收账款,贷:库存现金。这样的分录对吗
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
之前没建过账,以前没有收回来的应收账款现在收回来了,账务处理这样做 借银行存款 贷 主营业务收入 收入不增加了吗?
请问一下之前银行收了一笔款,做分录,借,银行存款,贷,应收账款,现在把这笔钱退回去了,直接做借,应收账款,贷,银行存款可以吗?
之前收的订金没有做账,现在通过银行退回订金,我这样做分录行吗?借,银行存款,贷,营业外收入
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
之前没有做帐
之前是不是收到了银行存款?如果是的话,借银行存款贷其他应付款,这个是补做的。
也没挂帐
如果你退回的话,你分录怎么做的。
之前不是我做帐的,我是新接手,正常收到供应商退回的订金是借银行存款,贷:其他应收款,但是问题前面的会计并没有做帐,没有挂帐,因此,这一次收到他退回来的订金,我能否纳入营业外收入还是其他业务收入
如果挂其他应收,无言就有余额在了
你好,那你是支付出去的,没有做账。你支付出去的没有做账,你的银行能一致吗? 如果一致的话,可以这么做的。
他是有做帐,但是他的帐我看不明白,也不写摘要,而且全部归在一个总数
那你支付出去有支付出去的证明吧,你看你的银行回单不就可以啦。
不像人家一样写摘要,然后再写总帐分录再写明细分录
看银行回单原始凭证几月份支付出去的,能查得到吗?
就是查不到
我才接手第一个月
你好,查不到的话可以做上面的分录。
他也没做凭证的,他的记帐凭证就是只粘贴出纳的支出单,支出单上并没有凭证分录
作营业外收入好还是其他业务收入好
做到其他业务收入需要交增值税。