同学你好 原分录负数红冲
退租金给租户怎么做分录,之前是做:借银行存款,贷:主营业务收入-租金,不考虑税费
请问一下之前银行收了一笔款,做分录,借,银行存款,贷,应收账款,现在把这笔钱退回去了,直接做借,应收账款,贷,银行存款可以吗?
之前收的订金没有做账,现在通过银行退回订金,我这样做分录行吗?借,银行存款,贷,营业外收入
之前做:借:银行存款,贷:营业外收入,现在这笔款要退给客户,怎么做分录呢
老师,我之前做的一笔分录是借库存现金 贷主营业务收入 进项税 -销项税额 现在这比收款是用银行收的,怎么冲之前做的现金呢?是借银行存款贷库存现金吗?
老师您好怎么新增二级科目
当月计提工资,及上月少计提工资,都当月一起结转产品成本?是不是产品成本人工余额一起结转就是啦
老师,有什么方式可以提高关于业财融合的技能呢
老师,能不能帮忙举例分析一下:折价发行债券的到期收益率为什么高于票面利率,一直不太明白这点
老师对于离职员工工资已发放记入生产成本,计提当月生产工人工资计提入生产成本,一起结转产品成本可以?
老师,如果老板想虚开发票,然后财务当着几个人的面,说让他打消这个念头,如果出了事,与财务无关,请问这么说可以吗?有没有什么不良后果的?
付款金额比发票金额少了50元,这个差额怎么入账?
非公司员工产生的住院费可以报销吗?
老师,我们有个公司要清算,注册资本是100万,A股东占比55%,已出资35万,B股东占比45%,已出资35万,现在公司的资产还有11万,要分给股东怎么分配呀?
计提销售折扣如何进行账务处理
不是当月发生的
跨年的吗只要是本年的就可以原分录负数红冲
不跨年,就直接做个相同分录负数冲掉,再做个正确分录就好了吗
同学你好 对的 这样就好了