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老师,之前年度的印花税退回来一半,怎么记账?做借方银行存款,贷方营业外收入行吗

2023-04-13 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 13:02

你好,之前年度的印花税退回来一半 借:银行存款 贷:以前年度损益调整—税金及附加

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快账用户6269 追问 2023-04-13 13:04

没找到您说的贷方科目呀。

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:05

你好,没有就需要自己增加这个科目的  

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快账用户6269 追问 2023-04-13 13:14

18年度,我好像也没做这笔印花税的分录,现在退了,怎么做就不影像之前的账,记营业外收入不行吗

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:15

你好,18年没做这笔印花税的分录,那当时银行存款余额是如何对上的呢 

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快账用户6269 追问 2023-04-13 14:25

用个人卡刷的

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齐红老师 解答 2023-04-13 14:26

你好,之前年度的印花税退回来一半 借:银行存款 贷:以前年度损益调整—税金及附加 这个过程,不通过营业外收入核算 

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你好,之前年度的印花税退回来一半 借:银行存款 贷:以前年度损益调整—税金及附加
2023-04-13
你好,印花税不通过 应交税费核算。退回的印花税,分录是 借:银行存款,贷:税金及附加—印花税 
2022-07-14
你好 借:银行存款贷:应交税金—教育附加费 借:应交税金—教育附加费 贷:税金及附加
2024-01-06
同学你好,如果是小企业会准则,没有以前年度损益这个科目,所以可以直接冲税金及附加哈。没必要这么麻烦哈。如果是企业会计准则的话,就用以前年度损益调整科目,这个用了之后,还有计提所得税费用以及将以前年度损益调整转到利润分配-未分配利润哈,报表的话,需要调整19年资产负债表的期末余额,以及2020和2021年、2022年期初余额,利润表就只调整2019年的就可以了,申报报也是要调整2019年的
2022-04-16
同学你好 原分录负数红冲
2022-12-13
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