你好; 你这个应付账款多出来的钱是什么业务产生的; 描述下业务好判断
老师我想问一下就是我想把应付账款多出来的钱,入到销售费用里面,怎么做凭证,应该应付账款在借方,然后我这个应付才会减少吧,借应付账款在借方,贷销售费用在贷方吗
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
我想问下 公司有比制造费用-劳务费 也就是 借:制造费用-劳务费 贷方做的应付账款 我现在要转到名下其中一个股东名下 借:应付账款 贷:其他应付款某某某吗
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
老师请问下,我们上个月没票的运输费已入账,但这个月运输公司已把发票开给我们公司,我做一笔借:销售费用-运输费 贷:应付账款 然后在做一笔借:销售费用-运输费红字 贷:应付账款红字,这样做可以不?
老师好,工商年报中的 资产状况 是根据账上12月的数据 还是 汇算清缴后的数据 为准 填写哪一个
老师,请教您个问题,医院发生的医疗纠纷赔偿支出,这个需要发票吗?没有发票,在做汇算清缴时需要调增吗?
老师好 退休返聘人员工资可以有专项扣除吗
老师 这题不会!麻烦讲解一下
老宣传费用取得专票能抵扣吗
老师,你好!律师事务所不允许亏损吗?
老师,内账分红可以直接做借利润总额未分配利润,贷银行存款吗
股东只有分红收入,已缴纳分红个税。还需要进行年度汇缴吗?另外彩票所得需要年度汇缴吗?
老师,我们公司是一般纳税人,名下有辆旧的新能源汽车,现在公司注销要把车过户给个人,当时买的就是二手车没有抵扣过增值税,现在对方也不要发票,我应该怎么做账务处理和怎么交税?
老师,我公司第一季度收到320000成本票,4月份对方把发票冲红了,我收到冲红发票怎么做账
领西服方面
然后我现在想把这个费用移到销售费用中
你好 ; 这个西服给谁买的 ? 怎么会多了应付账款 ?
两个公司之间的,然后现在对方没有这个票了,我这已经入了,所以这个先要弄到销售费用中
把那个应付账款中那个数弄出来
你好 ; 借销售费用贷应付账款
我有点不明白,因为我这个应付账款做账是借方是付钱少,贷方是欠款多
要是贷应付我这个数要入到借方吧
你好 ; 要么就把你之前分录 发出来看看。 你支付款难道不是做借应付账款贷银行存款吗?
我们是相当于内部公司这样做账
你好 ; 领西服 你这个领西服到底业务是找你们样的; 一个做支付 借应付账款贷银行存款 ; 一个做借销售费用贷应付账款就平衡了。 你 是在纠结什么 ?
这个1650入到借方我这个余额才会少,入贷方我余额增加,现在是我之前1650这个数已经入到里面了,我想把这个1650
你好; 关键是你应付账款借方余额 是怎么来的 ; 你转销售费用去 也得是原来你支付的款是为了销售业务发生的 你才能去转呀
销售费用是不是要在借方
能不能就是借销售费用,数在贷方,贷应付账款数在借方呢
费用都是 在借方去处理的 ; 怎么可能 ; 你上面应付账款是借方有余额 是正数 ; 你 要做也是做 :借销售费用 贷应付账款。 你这样做分录才对的
那我再看看吧
好的; 那你在去看看 ;