你好; 你这个应付账款多出来的钱是什么业务产生的; 描述下业务好判断

老师我想问一下就是我想把应付账款多出来的钱,入到销售费用里面,怎么做凭证,应该应付账款在借方,然后我这个应付才会减少吧,借应付账款在借方,贷销售费用在贷方吗
老师,请问我们记应付物流费的时候,是借方:销售费用-运输费。贷方:应付账款 然后物流公司丢失了我们的货物,物流费用来抵扣货物。是怎么做账?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师我有个凭证第一步是借:财务费用贷:应付利息然后借应付利息贷:银行存款,然后现在我收到了这笔支出的发票咋做账
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
领西服方面
然后我现在想把这个费用移到销售费用中
你好 ; 这个西服给谁买的 ? 怎么会多了应付账款 ?
两个公司之间的,然后现在对方没有这个票了,我这已经入了,所以这个先要弄到销售费用中
把那个应付账款中那个数弄出来
你好 ; 借销售费用贷应付账款
我有点不明白,因为我这个应付账款做账是借方是付钱少,贷方是欠款多
要是贷应付我这个数要入到借方吧
你好 ; 要么就把你之前分录 发出来看看。 你支付款难道不是做借应付账款贷银行存款吗?
我们是相当于内部公司这样做账
你好 ; 领西服 你这个领西服到底业务是找你们样的; 一个做支付 借应付账款贷银行存款 ; 一个做借销售费用贷应付账款就平衡了。 你 是在纠结什么 ?
这个1650入到借方我这个余额才会少,入贷方我余额增加,现在是我之前1650这个数已经入到里面了,我想把这个1650
你好; 关键是你应付账款借方余额 是怎么来的 ; 你转销售费用去 也得是原来你支付的款是为了销售业务发生的 你才能去转呀
销售费用是不是要在借方
能不能就是借销售费用,数在贷方,贷应付账款数在借方呢
费用都是 在借方去处理的 ; 怎么可能 ; 你上面应付账款是借方有余额 是正数 ; 你 要做也是做 :借销售费用 贷应付账款。 你这样做分录才对的
那我再看看吧
好的; 那你在去看看 ;