你好; 你这个应付账款多出来的钱是什么业务产生的; 描述下业务好判断

老师我想问一下就是我想把应付账款多出来的钱,入到销售费用里面,怎么做凭证,应该应付账款在借方,然后我这个应付才会减少吧,借应付账款在借方,贷销售费用在贷方吗
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
我想问下 公司有比制造费用-劳务费 也就是 借:制造费用-劳务费 贷方做的应付账款 我现在要转到名下其中一个股东名下 借:应付账款 贷:其他应付款某某某吗
老师,我上月做了一个凭证,借,销售费用贷,银行存款。但实际应该是 借,销售费用。贷,应付账款。借,应付账款,贷,银行存款。这个月我要怎么调整呢?因为这个供应商还有几张发票,相当于当时就付了一笔款,因为发票当时没收到
老师,我记账软件里面 应付账款:借方是余额是0,货方余额98000 预付账款借方余额:40000.6,贷方余额1894657.3,那我报表:应付款项是多少,我总是卡在这,怕错,按我们学的,应该是等于应付账款的贷方98000+预付的贷方1894657,这个预付账款的借方40000.6怎么处理,减掉吗
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
领西服方面
然后我现在想把这个费用移到销售费用中
你好 ; 这个西服给谁买的 ? 怎么会多了应付账款 ?
两个公司之间的,然后现在对方没有这个票了,我这已经入了,所以这个先要弄到销售费用中
把那个应付账款中那个数弄出来
你好 ; 借销售费用贷应付账款
我有点不明白,因为我这个应付账款做账是借方是付钱少,贷方是欠款多
要是贷应付我这个数要入到借方吧
你好 ; 要么就把你之前分录 发出来看看。 你支付款难道不是做借应付账款贷银行存款吗?
我们是相当于内部公司这样做账
你好 ; 领西服 你这个领西服到底业务是找你们样的; 一个做支付 借应付账款贷银行存款 ; 一个做借销售费用贷应付账款就平衡了。 你 是在纠结什么 ?
这个1650入到借方我这个余额才会少,入贷方我余额增加,现在是我之前1650这个数已经入到里面了,我想把这个1650
你好; 关键是你应付账款借方余额 是怎么来的 ; 你转销售费用去 也得是原来你支付的款是为了销售业务发生的 你才能去转呀
销售费用是不是要在借方
能不能就是借销售费用,数在贷方,贷应付账款数在借方呢
费用都是 在借方去处理的 ; 怎么可能 ; 你上面应付账款是借方有余额 是正数 ; 你 要做也是做 :借销售费用 贷应付账款。 你这样做分录才对的
那我再看看吧
好的; 那你在去看看 ;