新年好,需要做印花税的更正申报

老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,我上个月印花税报重复了,报多了10月的数,现在增值税跟印花税不一致该怎么处理
老师,因1月多缴了印花税,故456月申报印花税时直接就减免了,不用缴纳。这个要做账务处理吗?该怎么做?
老师我申报2022年第四季度所得税后,又报了印花税,之前报表里没计提这个印花税,导致所得税多交了,2023年1月做账要怎么处理呀
印花税是按期申报的 按次申报网上提交不上去 按期申报就是按季申报的意思吧?7月产生印花税了,税费核定说是按期申报,那么就是现在7月账本计提印花税,8月产生印花税了在8月在计提,等到10月1号到10月15号之间把7月8月9月计提的印花税支付了是吗? 老师
老师,25年出口收入要放到25还是可以放到26年,然后25年退税是不是要在4月份必须退完?
老师我们开出去的不征税收入,所得税汇算需要填A105040这张表吗
个体户查账征收的2025年没有收入,需要做经营所得年报么
老师,公司向A公司购买工程机械设备,并给设备销售方支付首付款,然后找融资租赁机构,车以融资方式购入。后期我们直接付款给融资机构,但是设备的总价款由设备销售方开票给我们了,我们后期支付的融资款和利息却支付给融资方。我想问下这个分录该怎么做?
老师您好,全电发票有几十种材料,开发票可以开在一张发票上吗
出口技术企业,本月预收了4-5月的收入,预收的部分需要开票吗
老师您好,别人买一堆金属制品与塑料制品,有几十种,开发票可以开一批吗?一个个写进去太麻烦呀?
请问出口退税的收汇单在那里获取呢
老师,餐饮厨师的工资应该计入成本还是销售费用呢
老师好,施工企业总工程款1028万,甲方已拨款920万,已开发票920万,欠工程款和发票108万,但是现在甲方急需资金周转,需要施工企业先退回15万以后资金剩余时再付款,双方已达成协议,施工企业可以借:应收帐款:15万,贷银行存款15万吗?谢谢老师
改正不了,可以有其他办法吗
你好,是什么原因导致改正不了呢?
交了税了,更正该怎么处理
你好,做一份正确的申报表,去税局大厅申请做更正申报就是了
如果我交了税的,交了税是不是可以 不用理,也不会退回
你好,多交的税款可以申请退回
不申请可以吗?
你好,更正申报了,就需要申请退税才是的
到工商年报时是按缴纳的税来填是吗
你好,是的,是这样的
金额就1.3元,如果不退有什么影响,到工商年报时又怎么填
你好,不退会导致一直有税款没有退回。 到工商年报时,按实际缴纳的税款金额填写
按不退回的那个金额是吗,比如我交55元,但是申报累计数是54填55吗
你好,如果确定不退了,按55填写