您好,借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金 应交税费个税 需要自制一份发放明细表

冲红去年的工程发票146000元,重新开具蓝字发票37000元,账务处理如何处理?
老师,请问送给业务单位的开业红包,没有发票,有公司内部的付款申请单,该如何进行账务及税务处理?
老师 请问新开工业包装厂如何把账务处理好?请问手工账好还是用软件做?
员工结婚,公司包的红包,如何做账务处理
请问新年的开工红包如何进行账务处理
家权老师 接 刚的问题
老师,采购一批酒水,22年11月收到对方开具的发票20万,但是我们是23.1月入账的,该怎么解释
家权老师 来继续刚刚问题 感谢
请问老师,我们装修办公室,装修的材料、家具什么的都是装修公司给弄,那么他给我们开具的发票是开工程服务好还是工程款?
老师好:开票给居委会安装电梯费14700元,但住房和城乡建设局转入13803.80元,余896.2元怎么结转
老师,请问公司有个一个投资款,用600万,实际上是500多万去买其他公司1%的股权。但这个钱前期会别以借款的形势,后期再还给借款公司,就是这种投资款,在税务上该怎么筹划比较好。
老师,我们职工楼的装修费用我计入了管理费用-装修费,这个需要过渡应付职工薪酬吗
老师:10月采购商品收到货暂估入帐 11月收到发票:冲销再入账应付账款 12月再付货款 这三个月分别要付哪些凭证啊
老师,我们公司员工报销,下个月发票才进来,这个月可以入费用吗
其他人不接,郭老师,公司生产的产品过时了,固定资产原值50万,现在只剩3万,不值钱了,我要怎么处理呢
比如说只有50或者100,工人又多,这样也要记个税吗?
您好,是的。.企业给员工发红包按“工资、薪金所得”所得缴纳个税,由企业代扣代缴。