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公司2023年1月开一张专票,5月发现抬头错误,税号正确,请问重新开具,需要红字冲销么?当时已经入账抵扣,如何进行账务处理?

2023-05-22 11:05
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2023-05-22 11:05

你好 收到负数发票时 做原来 一样分录金额负数  表二进项转出处理 

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你好 收到负数发票时 做原来 一样分录金额负数  表二进项转出处理 
2023-05-22
学员您好,6月份的凭证是怎么做的?入库存商品和进项税吗
2021-08-16
做一次就可以,多开红字不需要重复做,
2020-09-27
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
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