废品回收时 借:原材料 贷:库存现金/银行存款 拆分时 借:生产成本 贷:原材料 应付职工薪酬-人工费 银行存款等(支付给外部的其他费用) 拆出的成品 借:库存商品 贷:生产成本 支付人工费 借:应付职工薪酬-人工费 贷:银行存款

现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
老师,这个月买方退货退了一部分,我发票也冲红了一部分,货款也退了一部分,那我这个月是不是把红字发票和退款回单做附件,然后做个方向的收入凭证?
老师,个体户就是个体工商户吗?有个体经营部吗?
贴钱给别人处理的部分呢?
也是借生产成本吗?
是的,付钱给别人处理的时候 借:生产成本 贷:银行存款 最终拆分出来的产品承担所有的拆分成本,即全部生产成本转为库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 其实这跟制造业的账务处理是类似的
那如同上面提到的,一个需要付钱别人处理,另外两个是拆分了可以卖钱的,又怎么分摊成本呢?
把需要贴钱的部分交给可以卖钱的两件商品分摊 拆分的铁片总共能卖300元,木材总共能卖100元,那么他们的分摊比例就是3比1 而总的生产成本为200元(其中包含贴钱处理塑料的部分),那么铁片成本为200*3/4=150,木材成本为50元