您好,我给您做一下 借 银行存款 1,130,000 贷 主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130000,这个题没有说消费税多少吗?

销售应交消费税产品取得的销售收入1000000元,增值税税额130000元,款项均以收存至银行。怎么做分录
2用银行存款支付产品,广告费1500含税,取得增值税普通发票3向光明工厂销售支援产品200件,单价售价300元,增值税税额7800元,款项暂未收到4向东风工厂销售801材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元,款项已存入银行5用银行存款支付产品销售发生的运输费300元含税,取得增值税普通发票6向长虹工厂销售GM产品300件,单价售价400元,增值税税额15600元,GM产品100件,单位售价300元,增值税税额3900,款项已存入银行写分录和摘要谢谢
销售产品总价款126000元,增值税销项税额为16380元,价款税收到,并存入银行。做会计分录
销售应交消费税产品取得的销售收入1000000元,增值税税额130000元,款项均已收存银行。假定消费税税本为10%产品销售成本800000元.
(1)销售产品(应税消费品)一批,取得销售收入80万元,增值税税率13%,消费税税率10%,价税款收存银行50%,其余50%尚未收到。(2)在建工程领用自产商品(应税消费品)50000元,应纳增值税6500元,应纳消费税5000元。编制相关会计分录。
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
题目中没有说
那就是我这样的处理了,其他的没了
麻烦陈老师给一个五星好评吧,谢谢了
那如果是小规模纳税人怎么做
小规模就是借 银行存款 1,130,000 贷 主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税 130000,这样做的