同学你好 这个可以开也可以不开
请问,我们是施工方,因为我们没有按期完工,给甲方支付了10万元违约金,这是由仲裁文件的,这10万元,需要对方给我们开具发票吗?
老师好,我们单位作为甲方购买乙方的货物30万,付款20万,余10万未付款,但已取得30万进项票,现在问题是乙方欠丙方10万元,现在乙方要求将余下的10万元直接打款给丙方,能这样操作吗?若是我们甲方直接转账给丙方的话账面上无法平账呀!因为我们甲方与乙方签订的合同和发票是30万,请问最终我们甲方能不能直接转账给丙方10万元?
您好,我们是施工方(乙方),我给甲方开具发票100万,甲方付我们60万工程款,剩余40万甲方替我们代付工人工资,请问,这40万我们如何入账,这40万我们也没有发票啊?需不需要我们找劳务公司代工人给我们开具劳务费发票,如果需要,只有发票没有银行流水,如何做到统一?谢谢!
请问给甲方开了12万的发票,但是因为我方工作质量不合格,被罚款两万,甲方只会支付10万给我方。甲方需要给我们开罚款的收据吗,我们做账应该怎么做呀
老师好,我公司是开发商,欠施工方10万元工程款,公司财务开了一张转账支票,施工方又欠开发商朋友10万元,老板问我们可以把这10万元转账支票背书给他朋友吗?具体应该怎样操作呢
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗