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我是6月30日提交了销售折让红字发票,对方公司是7月3日确认的,这样的话我申报6月增值税时,进项转出没有这部分折让金额,要再七月份申报表里显示吧?

2026-07-15 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-15 15:00

你是销售方(开红字票冲销项) 6 月 30 日提交确认单、对方 7 月 3 日才确认,6 月开不出红字发票,6 月申报不能冲减销项;红字票开具在 7 月,这笔折让税额只在 7 月申报表冲减销项。 对方是采购方(进项转出) 确认单 7 月 3 日才完成确认,对方6 月不用做进项转出,7 月申报增值税附表二填进项转出。 6 月报表不体现这笔折让,销项冲减、进项转出都放在 7 月申报表里。

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你是销售方(开红字票冲销项) 6 月 30 日提交确认单、对方 7 月 3 日才确认,6 月开不出红字发票,6 月申报不能冲减销项;红字票开具在 7 月,这笔折让税额只在 7 月申报表冲减销项。 对方是采购方(进项转出) 确认单 7 月 3 日才完成确认,对方6 月不用做进项转出,7 月申报增值税附表二填进项转出。 6 月报表不体现这笔折让,销项冲减、进项转出都放在 7 月申报表里。
2026-07-15
可以的,可以这么做的。
2023-08-08
不会的 开了负数发票不需要转出了
2023-04-12
你好,你这张是针对剩余的金额申请的吗? i前期已经开了红色信息表了,你只需要把剩余的那部分开出来就行
2023-07-08
你好,7月份开的红字确认单,又开的销售转让发票,是这个意思吗?
2025-07-14
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