你好,分录多,写好发给你

老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
我们出售了一台车,固定资产原值122859.96元,扣除了残值,残值按5%计算,为6142.998元,用的年限平均法月折旧额,每月折旧2431.6元,现折旧22个月,累计计提折旧53495.2元,卖出的价格是不含税90000元,增值税另缴纳了11700元,请老师帮我看看我这固定资产清理该怎么做账,带着残值我不知道该怎么做,麻烦老师帮我写一个完整的固定资产清理
老师,我们一台设备原价5万。已累计折旧5000,现在卖掉了,卖了6000元,老师,能麻烦再把完整分分录写一下吗(含金额)?我理了一下思路,还是有点晕么
老师,我们是一般纳税人公司的工厂要办理税务注销的,现在账面有一项资产是融资租赁进来的压力生产线,入账原值是2623993.81元,入账科目是长期待摊费用,目前账面长期待摊费用-压力产线的科目余额是1498597.74,我们现在融资租赁的费用是结清的,现在没有把这个产线销售出去了,销售含税价格是1568200元,没有发生清理费用,我想问下,这笔业务从头到尾完整的分录怎么做的,麻烦老师给我写完整的分录和对应金额,麻烦回答的详细点,我想直接咨询到答案的,请不要再告诉我让我自己去查任何信息,谢谢!
老师,我想老师您帮我看看,现在卖出一台固定资产原价是:62831.86元,已累计:30735.32元,卖价为50000元含税价,那么我是不是要这样做分录呢, 1、借:固定资产清理32096.54 累计折旧32096.54 贷:固定资产62831.86 2、借:银行存款50000 贷:固定资产清理44247.79元 应交税费-增-销项5752.21 3、借:固定资产清理12151.25 贷:资产处置损益12151.25 请问老师,我这样做分录对吗?还有就是产生净收益了,我需要报税吗?如何报呢
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
好滴,然后我希望是申报收入和账面收入一致,所以希望账面可以通过营业外收入过渡,之前老师给我的没有涉及
借:固定资产清理45000 累计折旧5000贷:固定资产50000借:银行存款6000 资产处置损益 39,690.27贷:固定资产清理45000 应交税费-应交增值税-销项税 690.27
借:固定资产清理45000 累计折旧5000 贷:固定资产50000 借:银行存款6000 资产处置损益 39,690.27 贷:固定资产清理45000 应交税费-应交增值税-销项税 690.27
我没有资产处置损益科目 只有营业外支出 那我申报不开票收入的时候申报多少呢?
我就是卡在这里
你好, 借:固定资产清理45000 累计折旧5000 贷:固定资产50000 借:银行存款6000 营业外支出 39,690.27 贷:固定资产清理45000 应交税费-应交增值税-销项税 690.27 不开票申报收入为6000-690.27
那我想通过营业外收入过渡一下,这个分录该怎么修改啊?
我没改像,哎
你好,你这个是营业外支出,不是收入,是卖亏了
可是这样的话 销项税额对应的那笔申报金额账面就没有科目提现了 我主要纠结这个
提现的科目就是银行存款了,你收到了6000元
6000-690.27=5309.73 这个是申报金额 账面没体现出来
你好,是按科目来报申报,不是按金额来申报的.这个是在固定资产清理里面
嗯嗯,好滴,我再问了一下朋友,会了,谢谢啊
她直接开了一张发票,汽车,售价100
这张发票对应的就是固定资产清理的分录
我到时根据我的残值也大概意思一下
好的,祝你工作愉快