你好,分录多,写好发给你

老师,我们一台设备原价5万。已累计折旧5000,现在卖掉了,卖了6000元,老师,能麻烦再把完整分分录写一下吗(含金额)?我理了一下思路,还是有点晕么
老师,我们是一般纳税人公司的工厂要办理税务注销的,现在账面有一项资产是融资租赁进来的压力生产线,入账原值是2623993.81元,入账科目是长期待摊费用,目前账面长期待摊费用-压力产线的科目余额是1498597.74,我们现在融资租赁的费用是结清的,现在没有把这个产线销售出去了,销售含税价格是1568200元,没有发生清理费用,我想问下,这笔业务从头到尾完整的分录怎么做的,麻烦老师给我写完整的分录和对应金额,麻烦回答的详细点,我想直接咨询到答案的,请不要再告诉我让我自己去查任何信息,谢谢!
老师,我想老师您帮我看看,现在卖出一台固定资产原价是:62831.86元,已累计:30735.32元,卖价为50000元含税价,那么我是不是要这样做分录呢, 1、借:固定资产清理32096.54 累计折旧32096.54 贷:固定资产62831.86 2、借:银行存款50000 贷:固定资产清理44247.79元 应交税费-增-销项5752.21 3、借:固定资产清理12151.25 贷:资产处置损益12151.25 请问老师,我这样做分录对吗?还有就是产生净收益了,我需要报税吗?如何报呢
老师,举例如果10w当时买的车,折旧已提满48个月,净残值还剩5k,公司卖车价是1w块钱,那么您看下我写的分录对不对: 借:固定资产管理 5k 累计折旧 9.5k 贷:固定资产 10k 借:银行存款 10000 (二手车销售统一发票上面的车价合计金额) 贷:固定资产管理 5000 应交税费-应交增值税-销项税额。。老师后面我就不会写了,另外那个银行存款的金额是写二手车销售统一发票上面的车价合计金额吗?蟹蟹老师麻烦了
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
好滴,然后我希望是申报收入和账面收入一致,所以希望账面可以通过营业外收入过渡,之前老师给我的没有涉及
借:固定资产清理45000 累计折旧5000贷:固定资产50000借:银行存款6000 资产处置损益 39,690.27贷:固定资产清理45000 应交税费-应交增值税-销项税 690.27
借:固定资产清理45000 累计折旧5000 贷:固定资产50000 借:银行存款6000 资产处置损益 39,690.27 贷:固定资产清理45000 应交税费-应交增值税-销项税 690.27
我没有资产处置损益科目 只有营业外支出 那我申报不开票收入的时候申报多少呢?
我就是卡在这里
你好, 借:固定资产清理45000 累计折旧5000 贷:固定资产50000 借:银行存款6000 营业外支出 39,690.27 贷:固定资产清理45000 应交税费-应交增值税-销项税 690.27 不开票申报收入为6000-690.27
那我想通过营业外收入过渡一下,这个分录该怎么修改啊?
我没改像,哎
你好,你这个是营业外支出,不是收入,是卖亏了
可是这样的话 销项税额对应的那笔申报金额账面就没有科目提现了 我主要纠结这个
提现的科目就是银行存款了,你收到了6000元
6000-690.27=5309.73 这个是申报金额 账面没体现出来
你好,是按科目来报申报,不是按金额来申报的.这个是在固定资产清理里面
嗯嗯,好滴,我再问了一下朋友,会了,谢谢啊
她直接开了一张发票,汽车,售价100
这张发票对应的就是固定资产清理的分录
我到时根据我的残值也大概意思一下
好的,祝你工作愉快