可以的,可以这么做的。

请问,机械租赁公司,一般都是带操作员一起租赁,1月开票收入50万,没有收到成本票,请问按暂估成本,分录是 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 这样吗
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
小规模纳税人,1月开了29万的普票,我暂估了成本费用29万,借库存现金29万,贷主营业务收入29万,暂估时:借主营业务成本-暂估29万贷应付帐款一暂估29万,问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万,借:主营业务收入29万,贷本年利润29万,这样会计处理对吗?
请问,建筑机械租赁公司,公司每个项目,当月有收入的,基本没有收到成本发票,都是按暂估入账,暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件,后面收到的成本发票,有合同和发票,这样做账会不会有什么问题了
请问,建筑机械租赁公司,前期暂估成本,主营业务成本-机械服务费,现在收到个人代开发票,发票内容工程服务,做账,先冲销暂估,然后发票做账还是可以按主营业务成本-机械服务费吗
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
可以不明确到某个人或者公司嘛
你好,可以的,二级科目可以写暂估。
对于暂估的成本,需要注意些什么了
你好,只要不超过你的收入就可以。
暂估的金额,和后面收到发票的金额,多一点或者少一点,是不影响的嘛
哦对的是的不影响的,到时候发票到了,你再重新红冲在做发票的就行。
公司租赁都是带车带人一起租赁,对于机械的每月折旧,当月没有收入,还是先入劳务成本吗
对的是的,是这么做的。
为什么入劳务成本了,不是工程施工,开票开的建筑服务的发票
你好,你有建筑工程的也可以用这个科目,它两个科目是一样用的。
那老师,比如1月张三开票10万,委托转款给李四,1月基本户转款给李四,分录可以直接借 主营业务成本 贷 银行存款吗
还是借 主营业务成本 贷 应付账款-张三 借 应付账款-张三 贷 银行存款了
你好 出一个委托书就可以
就是当月收到发票,当月转款 的 直接借 主营业务成本 贷 银行存款吗 张三付委托书,银行回单
当月收到发票,次月转款 的 借 主营业务成本 贷 应付账款-张三 借 应付账款-张三 贷 银行存款了
你好,对的是的,是这么做的。
附件还付了张三的收条,这样会多余吗
你好,收条没有多余,可以的。