可以的,可以这么做的。
老师您好!我公司租赁个人机械设备,前期发票都没有到我当时做分录:借:主营业务成本-暂估(蓝字),贷应付账款(蓝字),现在收到发票时(金额和暂估金额相同),以上分录红字(也就是负数),然后做分录:借:主营业务成本(蓝字),贷应付账款(蓝字)。对吗?
请问,机械租赁公司,一般都是带操作员一起租赁,1月开票收入50万,没有收到成本票,请问按暂估成本,分录是 借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 这样吗
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
小规模纳税人,1月开了29万的普票,我暂估了成本费用29万,借库存现金29万,贷主营业务收入29万,暂估时:借主营业务成本-暂估29万贷应付帐款一暂估29万,问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万,借:主营业务收入29万,贷本年利润29万,这样会计处理对吗?
请问,建筑机械租赁公司,公司每个项目,当月有收入的,基本没有收到成本发票,都是按暂估入账,暂估做分录就是借 主营业务成本 贷 应付账款-暂估 凭证后面没有附件,后面收到的成本发票,有合同和发票,这样做账会不会有什么问题了
老师,费用类的科目需要用往来科目过渡吗? 比如物业费,直接计入的话,筹建期是管理费用-开办费,后面营业了是,管理费用-物业费,这个我该怎么准确统计呢?
老师 想问下玉石的消费税在什么环节征收
老师,您这边有没有股权分配协议的模板呢
这题单选怎么做,麻烦老师帮忙看下,计算过程和分录
老师,有个员工,要补交2010年前的工伤保险,在哪里可以补交
老师外贸企业出口退税,报关单还没接关,但是麻烦报关单横联了可以做进项发票的退税勾选吗?
小规模纳税人1万开1%普票用不用交税交什么税交多少
请问老师,出口生产企业,只备案了免抵退,没有备案免退,但是公司有外购直接出口的,这样应该怎么处理
进项税额转出分录怎么做,年末需要处理吗
就是现在满18周岁,但是不上学可以去企业上班吗,单位要交纳员工社会保险吗
可以不明确到某个人或者公司嘛
你好,可以的,二级科目可以写暂估。
对于暂估的成本,需要注意些什么了
你好,只要不超过你的收入就可以。
暂估的金额,和后面收到发票的金额,多一点或者少一点,是不影响的嘛
哦对的是的不影响的,到时候发票到了,你再重新红冲在做发票的就行。
公司租赁都是带车带人一起租赁,对于机械的每月折旧,当月没有收入,还是先入劳务成本吗
对的是的,是这么做的。
为什么入劳务成本了,不是工程施工,开票开的建筑服务的发票
你好,你有建筑工程的也可以用这个科目,它两个科目是一样用的。
那老师,比如1月张三开票10万,委托转款给李四,1月基本户转款给李四,分录可以直接借 主营业务成本 贷 银行存款吗
还是借 主营业务成本 贷 应付账款-张三 借 应付账款-张三 贷 银行存款了
你好 出一个委托书就可以
就是当月收到发票,当月转款 的 直接借 主营业务成本 贷 银行存款吗 张三付委托书,银行回单
当月收到发票,次月转款 的 借 主营业务成本 贷 应付账款-张三 借 应付账款-张三 贷 银行存款了
你好,对的是的,是这么做的。
附件还付了张三的收条,这样会多余吗
你好,收条没有多余,可以的。