借销售费用,会员费贷银行存款。

请问老师我是一个地方法律协会,目前这个协组织有两种收入,一种是会员交的会费 我确认的收入,另一种是代会员收到其他单位对公打来的法律顾问费,这个费用是打多少到组织来就支付多少给对应去服务的会员。这个费用在协会我应该怎么做账呢,我可以做成代收代支,不确认收入和费用吗?
请教老师,我单位是商贸、建筑服务企业,是商业协会成员单位,交会费1.5万元,这个费用放在哪个科目做帐?谢谢
老师,您好,从研发费用设备转出1万,到主营业务成本,这个会计分录怎么做,我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ,发现科目余额表上的管理费用,和利润表上的管理费用不一致,科目余额表上管理费用多了1万元,麻烦老师看看问题出在哪里,谢谢
老师您好,请教一下,就是我司是做建筑劳务分包公司的,主营就是代各个施工单位分包发放劳务工资,施工单位把劳务费打我司,我司扣除税和服务费后发放劳务工资,现在碰到问题是,我的这个成本费包括我司替各个施工单位交的税和代发工资这2个,但是我结转成本只是把工资部分做成本,就导致我的服务收入很高,成本很低,实际我们只是每个月的服务费就收3万多点,而账上显示的成本和收入虚高了几十万,这个要怎么做成本呢?是不是我做错账了?求解答,谢谢老师
我单位执行企业会计准则。想请问老师我单位是做船舶设计和船舶技术服务的企业,现在我单位已开专业技术服务类发票,但是未履行完合同,不得确认收入会计科目和分录怎么做?因销售合同未履行完毕,也就是这个项目部分委托别家单位做的服务成本也不能入成本(发票已收,对方提早开)会计科目和会计分录怎么做?谢谢老师
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
新办公司税务登记到线下需要什么材料
请问在那里查知道是查账征收还是核定征收
老师,请问,有没有专门讲结转成本的课程,生产的企业,购入原材料和配件,每天领用,加工生产成品后销售,月末需要结转产品的成本,出利润表
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
制造业企业向个人销售使用过的汽车需要缴纳印花税吗?
现在改23年所得税汇算报表 电子税务局可以改不
融资租赁的固定资产需要在电子税务局关联发票嘛