借销售费用,会员费贷银行存款。

请教老师,我单位是商贸、建筑服务企业,是商业协会成员单位,交会费1.5万元,这个费用放在哪个科目做帐?谢谢
老师,您好,从研发费用设备转出1万,到主营业务成本,这个会计分录怎么做,我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ,发现科目余额表上的管理费用,和利润表上的管理费用不一致,科目余额表上管理费用多了1万元,麻烦老师看看问题出在哪里,谢谢
老师好 我遇到一个难题,想跟老师和群里的贵友请教一下,就是我接了一家账,这家公司2021年在建冷库,总造价在110万,去年投入有35万了,当时的会计拿着银行转账回单直接进入主营业务成本这个科目,在21年做为主营业务成本税前扣除了,2022年到我手上投入有75万我进的是在建工程这个科目,冷库安全完毕、验收合格并投入使用,现在供货商开了110的发票来给,我该怎么把这在建工程转入固定资产呢
老师好,请教个问题,私营独资企业(小规模),律师事务所,属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报),没有给法人发工资,但是给法人交社保费了,计提社保,是,借:管理费用-社会保险费(单位)贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位),缴纳社保费,是借:应付职工薪酬-社会保险费(单位)借:其他应收款-法人(个人部分)贷:银行存款,但是缴纳的个人部分(借:其他应收款-法人)这个在我发放工资这里,我没给法人发放工资,也就没做贷:其他应收款-社保(个人部分),那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
老师您好,请教一下,就是我司是做建筑劳务分包公司的,主营就是代各个施工单位分包发放劳务工资,施工单位把劳务费打我司,我司扣除税和服务费后发放劳务工资,现在碰到问题是,我的这个成本费包括我司替各个施工单位交的税和代发工资这2个,但是我结转成本只是把工资部分做成本,就导致我的服务收入很高,成本很低,实际我们只是每个月的服务费就收3万多点,而账上显示的成本和收入虚高了几十万,这个要怎么做成本呢?是不是我做错账了?求解答,谢谢老师
收到股东转进公司的投资款,收据这样写可以吗?
有减资申报操作视频么
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛,请勿重复接单
老师,公司的其他应付款有99万,年收入才118万,这个这个其他应付应该一笔还款,是分摊到每个月还款,多久还完比较合适?
个体户有一个商户收款码的 金额直接打到经营者卡里面 需要报税吗
个体工商过户的账户是个人账户吗?
老师,24年做账银行借贷方记反拉,借:其他应付款600,贷:银行存款600,同年用库存现金调整银行余额,借:银行存款1200,贷:库存现金1200,25年又借:银行存款600,贷:利润分配—未分配利润600,这对吗
老师,我们工资单上不是有一部分员工迟到的,然后还有请假的这个钱我们应该做营业外收入吗?
老师,请问一下帮员工购买的商业保险可以抵扣企业所得税嘛?
请问,工商年审,纳税总额,是否包括2026年度补交2025年度的企业所得税(所得税汇算清缴企业所得税)?