你好,如果税务局查账的话,要求查个人账户。
老师,你好,我们公司有好几个账套,现在老板到我的建行卡转入1万元,备注费用,内账我这笔款应计入哪个账套里呢?以前是转入一笔款,好几个地方永,一会是招标公司,一会是零星工程 ,以前大部分都是招标的费用,所以计入了招标公司,别的地方再用的话,招标公司的账务处理,借:其他应付款_老板,贷库存现金,别的账套收款,借:库存现金,贷:其他应付款_老板,就是给老板挂往来
您好,想咨询一个问题,因为公司开始库存现金不足,账套里一些费用票子就挂往来了,科目显示的是管理费用和其他应付款,这个是不是需要年底或者有现金的时候统一给他销回来,因为实际上当时那些票子也都报销了,做账的话按库存现金每月就结不了账。。
老师新年好!公司领备用金没有使用库存现金科目,都是转给出纳用其他应收款-备用金,且每个月有十几万的数额,有票的就冲其他应收款,没票的就一直挂账上,目前以达80W左右,有哪些风险呀
比如以前年度的 帐,股东从公户提取了几十万备用金,但是没有发票冲抵 就直接拿走了 现在账上该怎么调呢 现在就挂在其他应收款科目上
您好,老师,我们去年有个其他应收款科目,是因为有张加油卡做招待了,对方给我们开了发票我们就冲其他应收款,现在发票不来了,就做了借管理费用,贷其他应收款,想把其他应收款科目平掉,然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额,那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
没有发票的你也正常做账,他有支付出去的证明吗?有实际业务的证明吗?
有业务支付证明,但是没有票老板不让入账,有的业务不符合支付条件,大多是老板借款
你好,老板借款需要还钱回来的。
有发票的这些不做账,你跟她说挂着怎么消?
从备用金借的都不给入账,出纳自己记录有而已
老师,这种情况对会计没有什么影响吧
好有影响的往来科目挂着余额很大的话有风险。
有发票的都冲备用金了,但大多数额比如老板借款和无票业务都没有入账
老师讲的影响,会计没有将备用金去向入账,查个人账户,会计会受牵连吗
如果没有偷税漏税的,会计没有责任。