新年好,发现少计提了21年12月份的工资,需要 补做计提处理 借:以前年度损益调整—管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资
老师新年好,做了年结后发现少计提了21年12月份的工资,该怎么处理
21年12月工资计提多了,账务应该怎么处理
老师,我21年12月份没有计提年终奖,22年1月份发放了。那我应该怎么做账务处理
老师你好!我21年少做了收入,从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做,现在把21年数据结转到22年时出现问题,请问老师怎么处理?
老师好,请问21年有一个月份多计提了工资,怎么处理?
9月1日起公司必须全员缴纳社保吗?
老师好,请问现在通用定额发票还可以用吗?
我想找个老师帮我算一下我们公司公司在山东泰安是一般纳税人,在2021年做了三个出口越南的销售合同,当时做的抵扣没做退税,我想知道我如果想做退税的话怎么算,三个合同金额分别是202898元,233728元,134716元,就是山东泰安公司的货卖给了越南,
老师居民用水免税吗?自来水厂公司
公司外账上的现金只能是从银行取的吗?
出售回收的烟箱是否缴纳印花税
老师,社保未申报逾期缴纳会咋样
支付的信息系统维护费、信息技术服务费,是否缴纳印花税
老师股票分割后净资产总额还是不变对吧。?股数变了
民间非盈利组织商会支付业务招待费2.6万元 应该入哪个科目?