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公司取得一张异常凭证是在9月份,但是税务通知书是在1月份,按税务局要求去柜台在9月份作转出了,相当于更正了9月份的申报表,现在1月份如何申报,申报的时候显示异常凭证与申报数据不符

2022-02-10 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-10 09:02

同学你好 你一月的按照转出后的报

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快账用户5745 追问 2022-02-10 09:04

按照作转出的报,那不是要交税了吗

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齐红老师 解答 2022-02-10 09:09

同学你好 是的 肯定要交税

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快账用户5745 追问 2022-02-10 09:11

但是我已经在柜台更正9月份的报表作转出了,并且已经补缴税款了

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齐红老师 解答 2022-02-10 09:15

那就直接按照你一月的数据申报

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同学你好 你一月的按照转出后的报
2022-02-10
你好 ;        可以的;   那你们就去    税务局大厅那边去 报  转出就行了。  你 系统操作不了。 你没法报的; 去大厅报哈   
2022-08-02
您好,对的,是在这一行填写的这个的哈
2023-10-19
同学你好 重新开发票了就只能按照新的来开
2021-07-06
您好,这个味属于23A这个就可以的啊
2023-10-19
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