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如果我们公司销售收入超过50%是设计服务的就可以加计扣除是吧?然后加计扣除是我认证的进项发票税额,抵扣完后,乘10%再当月抵扣一遍对吗?

2022-02-10 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-10 14:29

你好。。你好,是的,可以加计扣除的。

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齐红老师 解答 2022-02-10 14:30

是的。可以抵扣的进项乘以10%计算。

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你好。。你好,是的,可以加计扣除的。
2022-02-10
你好,这个表里可以补计提8-11月的加计抵减金额。 按照《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的规定,纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。如果纳税人满足加计抵减条件,但因各种原因并未及时计提加计抵减额,允许纳税人在以后的申报期补充计提加计抵减额。因此,你公司可以在12月所属期纳税申报时,补充计提8-11月所属期可计提但未计提的加计抵减额。
2022-01-08
你好,可以的,对方自产自销的可以 你们是深加工,可以抵扣1%。
2024-03-17
可以,可以,这个是可以的,
2020-12-12
如果你们今年全年都能满足现代服务超过50%的话,明年可以享受加计抵减政策 加计抵减是10%,以当期可抵扣的进项税额为基数
2020-09-14
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