同学你好,工资的金额是多少?
老师问下,每月计提工资50000,发每月生活费40000,平时做的分录计提借:管理费用/生产成本-工资40000 贷:应付职工薪酬40000 借:应付职工薪酬30000 贷:银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发,我可以这样做分录借:管理费用/生产成本 40000贷:应付职工薪酬 40000 转借:应付职工薪酬40000贷:其他应付款-职工工资40000,借:其他应付款-职工工资30000 贷:银行存款30000,这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
老师你好,请问现在申报2月个税需要缴纳84元,我现在做2月份账计提工资分录这样写对吗? 借:管理费用-工资7716 管理费用-个税 84 贷:应付职工薪酬 7716 应付职工薪酬 84 缴纳 工资。借:应付工资7716 应付职工薪酬84 贷:银行存款7716 其他应收款 84
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
公司9月份给李经理实发65000元奖金,10月初在个税申报中填入一次性奖金收入65000元,产生的个税是6290元.请教一下老师,我这个会计分录如何做呢,这个6290是在工资里扣除,还是奖金按650000+6290呢
我们是啤酒批发,平时啤酒有买3送一,这个送的怎么做账,具体分录怎么处理
老师一般什么类型企业要核定扣除?有文件吗?
报关单上的贸易国是境内外收发货人的国家吗,可以是签订合同时候所在的国家吗
老师咱们现在农业一般都是核定扣除吗
老师,企业所得税申报变了,职工薪酬那,如果一直没发放工资,第一行和第二行咋填,第一行计入成本费用的职工薪酬按做账填吗,如果没发放,第二行实际支付的职工薪酬那填0吗,
老师,我们是卖汽车的,如果有一批汽车我们卖了又租回来然后又租出去,这个账务处理怎么做?
你好老师,麻烦问下会计核对仓库出的跟车间领用的材料的差异,是会计也应该建个表格吗
老板有一家一般纳税人的公司和一家一般纳税人的个体户,现在一般纳税人的个体户要注销,固定资产怎么处置,可以直接卖给老板一般纳税人公司吗,怎么开票报税呢。
计算题第一大题,第63小题怎么计算?
老师你好,给个人发放工资7716元 二月计提工资分录 借:管理费用7800 贷:应付工资 7800元 发放工资 借:应付工资7800 库存现金 7716 应交税费-个税84 缴纳个税分录 借:应交税费-个税 84 贷:银行存款 84 老师这样写对吗?
同学你好 二月计提工资分录 借:管理费用7800 贷:应付工资 7800元 发放工资 借:应付工资7800 库存现金 7716 应交税费-个税84 缴纳个税分录 借:应交税费-个税 84 贷:银行存款 84 老师这样写对吗?——这个分录是正确的;