个人消费集体福利免税项目,这些都不能抵扣。

不得抵扣的专票,就餐饮福利费发票,还有什么不得抵扣的嘛?
老师 差旅费可以抵扣进项-车辆费用 安购入时发票上注明的税额抵扣是个什么意思啊? 餐饮费即便是取得增值税专用发票都不能抵扣?(有点不敢相信)
公司内部不能抵扣的专票是不是只有餐饮、团建、节日活动这些福利费以及业务招待费,即使这些票是专票也不能抵扣
招待客户过程中发生的餐饮,住宿费用取得的专票是都不可以抵扣嘛
老师您好!请问增值税进项抵扣的专票要求,即哪些专票可抵扣哪些不能,这种有没有政策详细规定,如果有,政策是什么呢?比如规定福利费不能抵扣,餐饮费不能等
老师,回扣给私人怎么开票
发不了表格文件,怎么请教做账以及错误部分和改善优化的呢
老师,公司招待费50万一年正常吗,怎么做账
老师这个劳务费发票不含税金额是2772.28 含税金额是2800元 申报劳务报酬所得税是394.41 这个做账分录怎么做 谢谢老师
老师,请问工业地产土地增值税一般税负率是多少?
老师长得其貌不扬,牙齿黄,胖,矮,谈吐也不好,这要跟随吗
老师,如果24年到27年的房租是30万,24年有合同没入账,25年收到多少发票入账多少付款多少,并调到以前年度损益调整,那这30万想都挂进去,那怎么做呀
老师,电子税务局财务负责人想要添加开票员,如何添加
老师,我在电子税务局上面添加开票人,问啥开票人扫码认证时老师扫码失败,
个税5月没有申报。7月怎么补申报,操作流程怎么做?
那这个月认证了,下个月做进项税额转出可以吗?这个要怎么转啊
是的,下个月做进项税额转出。
借管理费用等贷进项税额转出。
进项税额转出,只能是开负数才可以吗,只转税额,应该怎么操作
认证了不能抵扣的进项就需要进项税额转出。
那认证的时候怎么操作呢?不可能直接账上做进项税额转出啊?
。借管理费用等 进项 贷应付职工薪酬。