按照实际的销售额填写就。按照实际的销售额填写就可以。

一般纳税人有固定资产怎么填写增值税申报表
一般纳税人卖旧固定资产应该怎么申报增值税,填哪些栏次
处置固定资产缴纳增值税,填写增值税申报表 时,需要填写哪些表,填写在哪一行?
老师,一般纳税人,出售固定资产,按13个点申报增值税,国税申报,填在报表哪一栏
老师,一般纳税人卖用过的固定资产怎么填写增值税申报表?是按照多少的税率,之前已经抵扣过的, 没有开票在增值税申报表填在哪列?
报申报表时,6%的其他收入是负数,13%主营业务是正数,主表的第2第3该怎么填
投资款转入超了30万的,已经做过印花税缴税了,是转为资本公积吗,还是记应付股东款?
给员工租房的租金进福利费,需要报个税吗?
法人换号码了,税务局收不到验证码,登录不上,旧号码又不用了,怎么办??
餐饮,我们的外卖,外卖平台美团给我们开的发票配送服务费,我们应该入什么科目
老师好,请问公司注销,税务已经注销了,拿到了清税证明,工商注销的时候,报表上有大额其他应收款应该怎么处理呢?
期末的账务处理怎么做?结转本年利润到利润分配吗?如果是亏损的状态也要结转吗?
老师,资产负债表有12万的资产,注销时会缴纳税款吗
超市买的抽纸卫生纸,30多元,用于公司员工福利,可以不开票吗
打样费是入制造费用还是管理费用
不太懂啊
实际有多少收入就填写表一。
车子去年买如的,去年的代账一直没有抵扣,我这个月增值税多出来一千多我想抵扣掉要怎么填写,麻烦老师说一下,谢谢
你好 先认证把进项填写在表二抵扣
发票是认证过的
验证完填写附表二进项抵扣就行了。
能认证回答吗
是不是本期才认证的发票 请回一下
不是09年上一个代办认证了,但是我看报表一直没有折旧,我这个月多了一千多增值税所以想抵扣了
原来已经认证的进项发票没有抵扣。是在留抵税额里面体现的。 本期把销项税额填写进去,会自动抵扣原来留底的增值税。
没有体现出来就是
那可能是原来认证了,没有填写报表。你找一下税务局。
我知道了
。问题解决,请及时评价。