你没有收入的话,是这样处理的
老师:您好!我们公司属于园林设计小规模(小微企业)属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计,对方开票给我公司,我公司付款,我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计,支付了20多万的设计费用,但一直没有收到对方公司发票,当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票,便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票,是否可以做为这个月的主营业务成本入账?
老师,我们是设计公司的成立半年了还没有收入,设计员的工资我都做了管理费没有做到成本,这样有什么问题吗?但公司一直有开支出去
老师,我们公司是去年10月成立的,但是直到12月都没有开票收入,但是我们有员工出差的差旅费,还有招待费。我该怎么入账。。。
师就是我们公司是代加工冰淇淋,但是客户的产品造型由我们公司员工设计,客户出3500一个的设计费,这个设计费开票了,但是我怎么入库和成本怎么算呢? 但是就是我们出库了,如果不入库他就会出现负库存 开票出库1个*3500元这种这个成本就只有员工设计的工资吗 我们五月份设计了21个,设计师的工资是2.5万, 然后我直接做,我们领导说收入高了,叫我摊在生产成本里,我就搞不懂怎么做了
新开的设计公司,请的设计人员工资是按主营业务成本-工资?还是做管理费用-工资,因为公司还没有收入,这样没有收入又有成本,做账是不是不行?要做管理费用工资?
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
那是等到有收入了在做设计人员的工资做到主营成本去吗?还有就是如果做成本了社保那部分也一起计提吗还是怎么做
那就是都计提到主营业务成本里面的
那还没有收入工资还是管理费吗?
是的,没有收入,就是计入管理费用的
有收入了就借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬是这样吗,还是怎么做怎么结转
是的,是这样账务处理的,月末成本结转到本年利润就可以
我还以为我的思路错误了,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
现在我就是怕,清缴的时候有费用都没有成本,有风险不懂怎么做
没有收入,就不会有对应成本啊
有三四千文印晒图成本,可是没有回款收入
老师内账最简明的方法怎么做
这个可以直接计入费用的
已经做成本了12月,没事吧老师,老师内账最简明的方法怎么做
计入成本也是没关系的