您好 借:以前年度损益调整 -330000 贷:工程施工-合同成本-分包成本 -330000

老师,您可不可以给我总结一下以前年度多记了生产成本和少记了生产成本的?在本年调整的分录
老师,这是年前做的分录成本多记了33万,跨年了以后我是不是该这样调整
老师,12月我把以前暂估的成本发票没有冲掉,又重新做成本了,跨年了我该怎么调整分录
跨年暂估成本已经结转了,这月收到发票冲了,但是没有以前年度损益调整科目,我除了做冲回这一笔分录,我还要做什么分录
你好老师,我跨年度调增了成本,以前年度损益调整有增加,但是有亏损,也交不到所得税,但是调整的成本,在利润表里有体现,有个➕以前年度损益调整后才是我的利润。但是报税季报的表里面没有这个+以前年度损益调整应该把这个数填在哪里呢?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那应收账款那里不是多了33万吗
应收账款那里不是多了33万? 请问哪里涉及到应收账款了?
而且这个年度损益调整不是个过度科目吗,应该结平啊,怎么做呢
是应付账款,多记了33万
借:以前年度损益调整 330000 贷:利润分配-未分配利润 330000
那应付账款那里多记了33万怎么冲呢
借:以前年度损益调整-330000 贷:工程施工-合同成本-分包成本-330000 借:以前年度损益调整330000 贷:利润分配-未分配利润330000 借:应付账款330000 贷:工程施工-合同成本-分包成本330000
全部这样做对吗?
您应付账款也多记了33万 对么 如果是 这样处理正确的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问