你好,,汇算清缴是按应付职工薪酬贷方金额填报
老师你好,我想问下发放工资的分录做借-应付职工薪酬 贷现金/银行,这你分录对吗?会不会影响我的利润表,我现在做所得税汇算清缴在填期间费用时发现职工薪酬没有数据,可一直每月都有申报工资啊,之前会计做的手工帐不知道该怎么处理
老师,刚接手一家公司,发现应付职工薪酬在借方 准备注销也不想去调帐,汇算清缴的职工新酬那张表填负数能过吗
老师,现在发现21年的汇算清缴所得税申报工资薪金明细表里面,工资薪金数据填写成应付职工薪酬总的金额了,纳税调整明细表里面也体现出来了,这家刚成立不久,没有业务,是亏损的,不涉及税款,需要改过来吗?有没有风险
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师就是我在更正企业所得税汇算清缴的表,我的职工薪酬账载金额和实际发生额我之前是填一样的数字,但是真实的就是不是一样的数字,我现在改了应付职工薪酬的账载金额和实际发生额,但是有一个纳税调整项目明细表里面也有一个职工薪酬的账载金额和实际发生,我想去改那个数,但是发现动不了
3月份预付了一笔,装修费12万,4月份还未收到发票,也未装修完成,该怎么分摊费用
研发费用辅助账可以按季度结转吗?
新员工入职,月薪5000,3月上了2天班,工资384,4月全勤,工资5000,还没上社保,5月初4月和5月一起发5384,怎么报个税?
老师您好,请问一下给员工发放的非货币性资产,例如米、面、粮油、干果这些东西,需要折算成现金给员工申报个人所得税吗?
老师,外购的工程物资用于建设公司自用的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,是不是都要考虑增值税?成本+增值税 外购的工程物资用于建设公司对外销售的生产设备,算生产设备的入账价值的时候,就不用考虑增值税?只算成本 投资者投入的工程物资用于公司自用,算生产设备的入账价值的时候,也要考虑增值税?成本+增值税
老师请问一下企业所得税年度汇算清缴里面捐赠支出A105070这个表里面本年金额没有,往年的金额有,需要填哪吗?会对本年的汇算哪个表有影响吗?
老师,请问公户转私户,要怎么做账
公司购买10套监控设备x1320元/1喜χ,计入什么科目?
一般企业所得税税负大概是多少?
老师,报增值税填报时。 通过电子税局局取数, 金额取数,是只勾选正常还是 勾选正常+已红冲?
余额在借方怎么填呢?填负数吗
你好,汇算清缴是按贷方本年累计发生额填报的
哦哦,也对
你好,是这样的哈,按贷方填写