您好,多付的可以计营业外收入 借:银行存款 贷:营业外收入

客户转公户付钱,多支付100元,怎么退给客户呢
客户多付了钱怎么入账
客户付的货款 没有那么多货 钱又退给了客户 退的这笔钱 怎么记账
老师,付款付了38000,然后客户发票多开了一分钱怎么做账务处理
A客户多付了100元,这笔钱我已经入预收了,然后A要把这笔钱抵消我B客户的欠款,怎么做分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
支付股东分红怎么做分录
借:应付股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
要先计提吗,
需要计提的 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利
固定资出售后在固定资产明细里要去减少吗
固定资产出售后,固定资产科目明细都会转到固定资产清理科目,通过固定资产清理科目计算损益
我是转到固定资产清理科目里去清理的,处理完后要不要在在明细列表里去减少
不需要的,已经转到了固定资产清理科目了,固定资产科目就没有余额了