您好,多付的可以计营业外收入 借:银行存款 贷:营业外收入

客户多付了钱怎么入账
客户付的货款 没有那么多货 钱又退给了客户 退的这笔钱 怎么记账
老师,卖给客户一批物资,发现单价入错了,要冲客户账面金额,贷方记应收,借方怎么记,多收了客户钱
客户预付我们1000块钱,我们给做了账,之后我们货不够了,差客户200块钱的货,客户后来不要了,我们要把钱退给客户,我们系统怎么做账
老师,付款付了38000,然后客户发票多开了一分钱怎么做账务处理
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
支付股东分红怎么做分录
借:应付股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
要先计提吗,
需要计提的 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利
固定资出售后在固定资产明细里要去减少吗
固定资产出售后,固定资产科目明细都会转到固定资产清理科目,通过固定资产清理科目计算损益
我是转到固定资产清理科目里去清理的,处理完后要不要在在明细列表里去减少
不需要的,已经转到了固定资产清理科目了,固定资产科目就没有余额了