您好,多付的可以计营业外收入 借:银行存款 贷:营业外收入
客户转公户付钱,多支付100元,怎么退给客户呢
客户多付了钱怎么入账
客户付的货款 没有那么多货 钱又退给了客户 退的这笔钱 怎么记账
老师,付款付了38000,然后客户发票多开了一分钱怎么做账务处理
A客户多付了100元,这笔钱我已经入预收了,然后A要把这笔钱抵消我B客户的欠款,怎么做分录
老师,给学校供货的生鲜蔬菜公司的账有点乱怎么调,之前会计频繁换,交接出了问题,还有损耗,那怎么着手调
老师你好,我公司今年因为国补销售额大增,但费用没怎么增加,请问有什么办法合理增加费用的, 我还是问这个问题,就是是不是雇残疾人比较划算
老师,现在这个月才获取到之前生产期间的模具修理发票,现在又是在停车期间,请问应该如何入账呢
老师咨询个问题公司注销公户上余额可以转为为0吗
企业所得税汇算清缴里面的应付职工薪酬包含支付给劳务派遣公司的工资吗?应付职工薪酬这个数据和个税申报的数据是一致的吗?
老师您好,我想问一下就是,客户欠我们公司的工程款,然后用房子抵工程款,,他们开出来的发票是开给了法人的名字,这个要怎么处理呢?
和个人房东租房子,本来是每年158000元,如果开发票,修改一下合同,租金加税费158000元,公户转房东,税费怎么处理,纳税调增?
老师,为什么公司公积金设置的是25号统一托收,现在18号就扣款了啊
请问广告费代理,A付给B,B付给C,B是中间代理人,B是收到C发票入其他业务成本?收A钱入其他业务收入吗?公司广告费不是主业
老师,实收资本前五年多收了80万,现在公司要转让股权变更,这80万怎么以交税少的方式拿出来。
支付股东分红怎么做分录
借:应付股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
要先计提吗,
需要计提的 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利
固定资出售后在固定资产明细里要去减少吗
固定资产出售后,固定资产科目明细都会转到固定资产清理科目,通过固定资产清理科目计算损益
我是转到固定资产清理科目里去清理的,处理完后要不要在在明细列表里去减少
不需要的,已经转到了固定资产清理科目了,固定资产科目就没有余额了