您好,多付的可以计营业外收入 借:银行存款 贷:营业外收入

客户转公户付钱,多支付100元,怎么退给客户呢
客户多付了钱怎么入账
客户付的货款 没有那么多货 钱又退给了客户 退的这笔钱 怎么记账
老师,付款付了38000,然后客户发票多开了一分钱怎么做账务处理
A客户多付了100元,这笔钱我已经入预收了,然后A要把这笔钱抵消我B客户的欠款,怎么做分录
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
支付股东分红怎么做分录
借:应付股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
要先计提吗,
需要计提的 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利
固定资出售后在固定资产明细里要去减少吗
固定资产出售后,固定资产科目明细都会转到固定资产清理科目,通过固定资产清理科目计算损益
我是转到固定资产清理科目里去清理的,处理完后要不要在在明细列表里去减少
不需要的,已经转到了固定资产清理科目了,固定资产科目就没有余额了