同学你好 减免了不做 直接按照减免后的计提就行

享受小微企业减免所得税部分,会计分录怎么做?
老师,为什么小微企业减免的所得税,要做分录借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入。本身就是减免的税,这又进入营业外收入,还要交所得税,那减免增值税有啥意义
老师20年12月计提了年末所得税: 借:所得税费用—公司所得税 贷:应交税费—应交所得税 小微企业减免了,21年1月申报时,小微企业减免了不用交,怎么做分录?
应交企业所得税减免分录怎么做
老师,企业所得税享受减免政策不交税,是不是要先计提再做减免,分录怎么做?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
我们期初余额有应交所得税贷方余额 但是不用交 应该怎么调账呢
直接冲减计提的分录
请问老师是什么分录呀
同学你好 借所得税费用负数 贷应交税费所得税负数