你好,之前多交的税款可以申请退回来的。借银行存款贷,应交税费未交。

你好老师,请问我1月份的个税申报错误,以及工会经费也同样申报错误了,3月份已经做好更正申报,申报金额少了,工会经费更正申报补交了税款和也滞纳金,请问怎么进行账务处理?2月份的账目要按处理后的进行,还是更正之前的?
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师,每个月底进项税额和销项税额都未结转,比如不需要缴纳税我就没做,需要缴纳谁的话,借,应交税费-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税,实际扣款,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款,现在导致年底进项税额和销项税额有余额,我现在结转到了2021年1月,需要怎么处理之前的错误
老师,问题是这样的,公司在三月份有留底税额,四月份的销项税小于进项,建筑公司异地预缴了税款,4月的申报表主表上显示多交税了,这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候,已交税金科目出现差额,金额正好是4月异地预交的税款,这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
你好老师,我11月份的时候销项税额填错了,导致公账扣款扣多了,这样我更正申报的话,需要按缴费吗,那之前缴费的怎么处理
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
在哪里申请退回来呢
点击我要办税-一般退(抵)税管理—录入退抵税费信息—汇算清缴结算多缴退抵税申请进行操作
那就是重新扣正确的全款,又再退回之前交的全款是吗,不是退差价
你好,只能退多交的那一部分。
好的,那我现在更正申报,是不需要重新资费是吗
只更正申报就可以了吗
是的是的,是这么做的。
好的,多缴税费证明资料 和 完税证明在哪里下载,要上传文件
你好,完税证明在你的电子税务局里面,你直接首页搜完税证明。