你好,可能是尾插手误,输错了 可以做一笔调整分录

老师好,问一下,资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十,这是哪里有问题,如何查找? 银行余额都可以对的上, 账面有做: 借:银行存款 贷:财务费用(借方负数) 这没问题吧
老师好!我当月的账,录入的银行账目与银行对账单本期借贷方的发生额都对应上了,余额相差几分钱可能是哪里出错呀
老师好。请问我上个月有张发票做错了,是这样的,我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是:借:主营业务成本,贷:库存现金,然后这个月是银行付款的,我就调整了,借:库存现金,贷:银行,然后银行回单的分录是:借:应付账款,贷:银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
老师,麻烦问一下,我5月支付的2400的款,票我也收到了。分录是借:应付账款2400贷:银行存款2400。可我的科目余额表期末余额贷方是-2400。我是哪里写错了吗
2019年9月末,天健公司出纳员将银行提供的“对账单”与本公司银行存款日记账进行核对时,发现双方余额不一致,本公司银行存款日记账余额为486800元,而开户银行对账单余额为508500元。经逐一核对,其他账项无差错,只是有:①29日,公司签发#127号现金支票给某采购员,支付其预借的差旅费6000元,已入账;②30日,公司销售产品收到购货方交来的#219号转账支票面值为28500元,当日送交银行办妥入账手续后,出纳员已登记入账。这两笔业务银行对账单上尚未有记录。③30日,银行对账单中有一笔托收承付结算方式收回的货款47900元;④30日,银行对账单上有一笔已代付的某项公用事业费3700元。这两笔业务公司银行存款日记账上尚无记录。要求:编制“银行存款余额调节表”进行调整和检查。
老师,小规模纳税人进项销项发票,普票和专票,做账要价税分离吗
工程竣工验收报告,需要设计单位签字盖章吗?
出口0税率的人民币离岸价格是30000,但是这批货需要视同内销,那么算不含税金额30000/13%对吗
老师,厂房开办期间的印花税和契税可以直接入开办费吗
老师,请问一下老板开加油发票回来,公司名称少了一个字,我们取得发票那里也能看见这张发票。那能入账的嘛?
运输业购入备用的轮胎,假设先不计入损益,是入原材料、库存商品还是周转材料?
老师,在多家企业任职有工资,属于个人私下代账吗?
一个公司转钱到另外一个公司小程序做代发这种怎么做账务处理呢
老师好,公司给个别员工租的宿舍,有发票 可以做福利费吗
老师,现在电子税务局开票人,报税人,财务负责人可以是同一人吗
尾插手误是什么意思?
就是做账的,录错银行金额了
意思是银行录错金额了吗
意思是银行录错金额了
那调整分录怎么做呀?摘要写什么
调整银行存款尾差 借贷银行存款 借贷营业外收支