你好,可能是尾插手误,输错了 可以做一笔调整分录

老师:我这个月作废了一张发票,导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上,余额是对上的。业务是这样的,银行收入5000元,开发票时,借:银行存款5000 贷:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5;由于某种原因,退客户4700元(银行支付),5000元的发票全额作废,剩余的300元做无票收入,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证),300元无票收入,借:银行存款300元,贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来,银行日记账的发生额,借方5000贷方4700余额300(根据银行流水登记),科目汇总表发生额,借5000+300,贷5000,余额300(根据凭证登记),这样发生额就对不上了。
老师好!每月银行对账单借贷方发生额应该与会计软件里发生额及余额表里本期发生借贷方发生额一致么?我的发生额不一致,但是余额相同,怎么回事呢?谢谢老师
我司8月底人民币账户余额100元(对账单),9月银行存款人民币账户借方发生额11.23元,贷方发生额10元,9月人民币账户余额为100+11.23-10=101.23,但是9月对账单上余额为100元。 我通过查凭证,相差的就是这笔分录摘要收息借银行存款-美元借财务费用-利息收入负数。 所以老师我不知道怎么办了这笔分录。
老师我有个账我对了好几天了,一直对不上 想问一下您,能不能帮我看看哪里错了 我这边就是专门做代运营,客户给的金额款项都是打到一张卡上的。这一次对账的时候,对不上了,已经对了好几天,入账金额没有错,出账金额也没有发现错的地方。可就是我这边剩余的款项和总账剩余款项对不上,差了好多
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
尾插手误是什么意思?
就是做账的,录错银行金额了
意思是银行录错金额了吗
意思是银行录错金额了
那调整分录怎么做呀?摘要写什么
调整银行存款尾差 借贷银行存款 借贷营业外收支