你好,正在解答中请稍等。
您好,2020年6月1号之前公司属于一般纳税人,6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票,客户四月份把发票退回要求重开,但是由于财务操作失误,五月份并没有把退回的发票红冲,而且五月份给客户重新开了发票了,现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税,请问现在是小规模了怎么处理这个事?还是说自认倒霉把税白交上去??谢谢
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
老师:您好!我们公司是小微企业的小规模纳税人,季报。12月份开具了一张冲红专票,金额180000.00(不含税),上季度普票(免税)开具了198000元,请问怎样填写增值税(小规模)纳税申报表?
老师您好 请问 小规模一月份专票15万开错 二月份红冲之后又重新开了同样的金额 都开了百分之三的税率 现在季度报税增值税怎么填写呢 在线等 急 多谢
老师,请问,我是销售安装空调的一般纳税人,之前1月份的时候开了一张发票出去,因为空调型号的问题,然后在5月份红冲了,又重新开了一张出来,现在我在报税,我重新开的发票没有计入到5月份的吗,我开出去的金额也是一样的啊,申报表要怎么样填呢?
赠送购物卡给购卡单位经办人,这是记“业务招待费”吗?
个人代开开什么票好,是经营所得吗?一年能开多少
老师我想问一下如果财务软件只有一个记账的功能,怎样记账能看出来哪笔收的银行存款开没开票?
做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用,是a.公司代付的,比如工资和报销有些a公司他们做账的时候写其他应收款——b,有些直接记在自己费用了,然后让我们b公司这些记他费用的我们就不用做分录记录了,这个合理吗我外账不记这些,内账把所有b公司费用都做分录可以吗,但是我这边得报员工个税,员工工资我在外账没有记录也没法报个税吧,还是没什么影响啊老师
没交保险的员工工资报税的时候,用在财务报表上体现这笔费用吗
老师,小规模纳税人生鲜超市这个月才开业,都是零售散户。没有开票,报税直接做无票收入吗
老师,公司筹建期时,老板借给公司资金都超过注册资本100万了。如果银行账户(公户)开好,直接吧100万转入实收资本里吗?分录:借:银行存款100万 贷:实收资本 100万 这样吗? 前面挂的,其他应收款-老板 这个怎么冲
公司筹建前期老板预先拿了100万进货,钱没有进入对公账号,有私号转入供货商账户,这100万注册资金吗?做账时是否也记在实收资产科目
帮我比较下,用小规模公司开3点专票,我们给别人5点,单价是230,用一般规模开13点专票,给别人13点还有外加附加税和其他小税种,单价260,哪种划算
做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用,是a.公司代付的,比如工资和报销有一部分单据被a拿去做成凭证了,b公司这边我用复印下也做分录写上其他应付款a吗?因为还要报个税
进入增值税纳税申报表填写界面,核对税款所属期。(小规模纳税人通常按季度申报,比如第一季度就是1至3月份。)2.把申报表往下拉,进入填写界面。分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏“增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”14.56万(按不含税金额填写)第16栏本期应纳税额会自动算出税额0.44万元。申报表填写完毕后,点击页面申报。页面弹出申报提交中,之后,页面会弹出提示:已申报成功,小规模纳税人自开专票的申报就完成了。