你好 ; 你修改账面的话 ; 你这个是好久的业务

我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,要怎么改好呢,账是8月的
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,8月的数需要改账面的数要在几月改
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,那就是税费没有计入在收入里面8月的数需要改账面的数,该怎么修改
开错专票发票要交增值税,但现在来不及改。下月改增值税申报可以线上改吗?这么要交的税费后面改了可以退吗
老师,如果员工离职了,过年放假的几天,还给不给他算工资呢?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
不修改的话要怎么处理
你好;不修改 你税务局可能找你改的; ; 到时还得去改的; 之前就有很多学员是这样;税务局让去修改
那要怎么处理
你好; 你这个账上修改。 比如你 8月的申报表 里面是按正确的报的; 你账上错误了。 那么你8月账上也得对应的去改下
那我得更改2个季度的报表
可以在12月冲红了吗,还是其他月份
你好; 你是21年的话 ; 你现在都22年了。 你可以12月去红冲处理 直接改4季度的申报表 和报表的
那需要冲红结转本月损益吗
你现在22年改的话; 就得走以前年度损益调整去处理了。 假如金额大的情况下
不大就300多左右,可以在12月冲红,更改报表是吗
你好; 那你就直接在12月红冲即可; 可以的
冲红原先的分录,那需要冲红结转本月损益吗
你好; 直接红冲即可 。 因为你本身金额不是很大
怎么冲,分录应该怎么做
你好;直接红冲。 原来分录不变金额负数红冲
还要做了正确的分录吗
你好; 你红冲多做的那部分金额即可; 不存在做正确金额。
我是少做了,少做了税费那一部分
你好; 少做了就补做 税费这块即可 ;