你好 ; 你修改账面的话 ; 你这个是好久的业务

老师,我们是个体户,7月份开业,现在报第二季度的税,增值税已报过,附加税里面的计税依据要填增值税的金额,1栏下面的数据怎么改不了?
老师咨询一个问题 我在报增值税申报时 开了两张普票 一张正数发票税额是481.8 一张负数发票税额是-9095.6这张负数发票是开的清单里面有13%的税也有6%的税 我按净值改了开具其他发票的金额和税额 但是比对不通过 这个要这么弄?
我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,要怎么改好呢,账是8月的
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,8月的数需要改账面的数要在几月改
老师好,我公司跟中介公司签订了商标注册合同,对方帮我们注册商标,给我们开具的是现代服务-知识产权服务的发票。我感觉按合同来说,这个发票没有开错,但实际我们公司是成功的注册了商标,按理来说,应该是有无形资产-商标的增加的,可是我收到的发票并不是无形资产-商标的发票。我有点理不清这个逻辑
老师,个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,1688平台采购,但没有一点进项发票,怎么办
老师,这个股权架构图怎么看,我们是I公司,这个最终受益人是谁?
登录了信用信息公示系统弹不出受益人填报,是怎么回事,是不是就是申报了?从哪里查?
请朴老师解答,老师,22题中,AB两个选项的汇兑差额计入哪个科目的
用的是小企业会计准则
老师我看别的会计群说工商年报受益人填写都要做呀是吗?我们就是普通公司
外贸出口企业申报增值税的时候忘记填写退税勾选的数据了,这个可以更正申报吗?
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报财务报表需要合并报表吗?年底财报已经合并了
这个受益所有人登记,进去就一直是这样,提示系统繁忙,明天就要截止登记了,电话也打不通,怎么办?
不修改的话要怎么处理
你好;不修改 你税务局可能找你改的; ; 到时还得去改的; 之前就有很多学员是这样;税务局让去修改
那要怎么处理
你好; 你这个账上修改。 比如你 8月的申报表 里面是按正确的报的; 你账上错误了。 那么你8月账上也得对应的去改下
那我得更改2个季度的报表
可以在12月冲红了吗,还是其他月份
你好; 你是21年的话 ; 你现在都22年了。 你可以12月去红冲处理 直接改4季度的申报表 和报表的
那需要冲红结转本月损益吗
你现在22年改的话; 就得走以前年度损益调整去处理了。 假如金额大的情况下
不大就300多左右,可以在12月冲红,更改报表是吗
你好; 那你就直接在12月红冲即可; 可以的
冲红原先的分录,那需要冲红结转本月损益吗
你好; 直接红冲即可 。 因为你本身金额不是很大
怎么冲,分录应该怎么做
你好;直接红冲。 原来分录不变金额负数红冲
还要做了正确的分录吗
你好; 你红冲多做的那部分金额即可; 不存在做正确金额。
我是少做了,少做了税费那一部分
你好; 少做了就补做 税费这块即可 ;