通用机打发票是价税合计的,没有价税分开,你是不是多做了应交税费在收入里面?

我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,以前也做了无票收入,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,要怎么改好呢,账是8月的
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,8月的数需要改账面的数要在几月改
开了通用机发票,报增值税的报了票面金额,但是我做账做了税费在里面,那就是税费没有计入在收入里面8月的数需要改账面的数,该怎么修改
我们主营业务是广告,但是8月这期只有收到的广告费发票,8月没有销售收入广告,我们入账做了成本,现在需要申报文化建设税,这个报表里面的收入是按照什么金额入账?
老师,我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000,赡养老人每月可扣除1500元,个人部分社保是477.99。那我工资表里面,他的个税怎么计算?是扣除两个5000,还是三个5000?赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500?这个员工应该缴纳个税是?
老师,无票收入,如果不申报,那就是也不用结转,无票收入对应的成本了,那它账面上的库存,一直都有,怎么解决这个问题?
贸易公司租赁的货场时间是2025年年初,发票开在2026年,并且备注栏有租赁日期,还可以入在2026年做成本费用吗?或者是不备注可以吗?
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
少做了应交税费在收入里面
你现在在这个月修改吗?如果是跨年了的,借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税。
那我2021年的就不一致
那在21年改怎么改
贷,主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税。
我之前还做了结转本季减免增值税收入,计入在营业外收入要冲红吗
你好,你完整的分录截图看一下。
都没有做应交税费,怎么会结转到营业外?
是有做的,就是把税费没有做到收入里
你好是的需要红冲的。
只需要冲红这一个分录就可以了吗,然后借,主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税这个吗
号对的是的,是这么做的。
主营业务收入需要明细分吗,还是可以分到一个其他里面
好,需要分明细的,你们单位主营是什么的?
销售货物的
你可以二级科目写销售货物的大类。
借应交税费应交增值税 贷,主营业务收入吗
你好,你收入是价税合计做账,不是吗?你需要价税分开。
啊?我现在做账是价税分开的,我需要改成合计数,
不需要做价税合计的借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷营业外收入,这个就是完整的。
即使不交税,也需要价税分开来做。