通用机打发票是价税合计的,没有价税分开,你是不是多做了应交税费在收入里面?
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
企业自然人申报密码怎么找回
老师,离职了,我想问下,网银财务留的我的身份信息,不去撤掉的话会有什么影响
一般纳税人进项税额转出的分录怎么做?
#提问#老师员工离职补偿协议模板发我一份吧,对员工有利的
你好 老师 公司购买的办公使用的笔记本、空调 、手机 需要 缴纳印花税吗
老师请问一下那个工商年报是要怎么申报?教我一下
老师,如果资产按月摊销,但是公司没有经营到那么久就倒闭了,那后面未摊销完的部分怎么做账?
小额零星支出没有发票或是身份证号和电话不容易要到,能让对方给这种收款收据做账吗?
老师你好,我们属于委托加工的制造业,购入的原材料需要一段时间才能加工成产品交付,原材料出库时计入制造费用或者生产成本,当期可以不结转到库存商品吗
少做了应交税费在收入里面
你现在在这个月修改吗?如果是跨年了的,借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税。
那我2021年的就不一致
那在21年改怎么改
贷,主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税。
我之前还做了结转本季减免增值税收入,计入在营业外收入要冲红吗
你好,你完整的分录截图看一下。
都没有做应交税费,怎么会结转到营业外?
是有做的,就是把税费没有做到收入里
你好是的需要红冲的。
只需要冲红这一个分录就可以了吗,然后借,主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税这个吗
号对的是的,是这么做的。
主营业务收入需要明细分吗,还是可以分到一个其他里面
好,需要分明细的,你们单位主营是什么的?
销售货物的
你可以二级科目写销售货物的大类。
借应交税费应交增值税 贷,主营业务收入吗
你好,你收入是价税合计做账,不是吗?你需要价税分开。
啊?我现在做账是价税分开的,我需要改成合计数,
不需要做价税合计的借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷营业外收入,这个就是完整的。
即使不交税,也需要价税分开来做。