你好; 在你达到预定使用状态的时候转固定资产去; 不确定金额先做暂估入固定资产 次月开始折旧
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
您好,就是我想咨询个小问题,就是假如我们准备建新房屋,然后钱都是不经过我们账户,直接从财政局走,那我们前期假如什么设计费,施工等如何做账目处理,可不可以等在建工程完工后,直接做一笔在建工程转固定资产就得,就借:固定资产,贷:在建工程,这样可以吗
老师 就是假如我们准备建新房屋,然后钱都是不经过我们账户,直接从财政局走,那我们前期假如什么设计费,施工等如何做账目处理,可不可以等在建工程完工后,直接做一笔在建工程转固定资产就得,就借:固定资产,贷:在建工程,这样可以吗
老师你好,有室内修缮工程属于在建工程,金额达到,需要做在建工程转固。这项工程于2月份正式投入使用,但实际结算支付时间是6月份。在建工程登记是在9月才登记,10月才转固,然后做资产价值变动,入账日期应该写几月
你好老师,这个消防工程属于固定资产哪一类啊,然后付款方式如图,我们做账什么时候从在建工程转入固定资产啊?
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
老师请问,公司一般户支付的货款能否计入现金支付?
老师好,请问小规模纳税人帮我司安装电线(包工包料),但对方不能开出工程发票,可以让对方全部开成销售电线吗
固定资产折旧已计提完毕,且公司没有东西了,需要报废,残值从账面处理了,需要什么手续,怎么做账
老师,小区物业自己用的电费记其他业务成本还是记管理费用
公司给离职员工多交了一个月社保,单位部分钱从未发的工资里面扣,请问怎么做账?
老师,有关投标发生的所有的费用,我是不是可以设置一个这样的投标费用的一个明细,然后将这种标书的制作费啊,打印费啊,还有购买标书的费用啊,其中发生的所有的费用是不是都可以往里面记载?
北京海淀区收到入资款10万,想问下老师需要交印花税吗?印花税多久申报一次,是按年还是按次征收
我们有个项目因为山洪爆发工程损坏严重,损失成本200万左右,只收到了保险赔款38万。收到的保险赔款计入营业外收入,自然灾害带来的损失入营业外支出,但是,损失要以什么原始凭证来入帐呢?没有什么发票的,可以只自己打印一份损失清单做为附件吗?
老师 我们是个人种植板蓝根 现在收购公司 要求我们去税务局代开发票 会涉及哪些税费
一个月就完工了,那一开始的40%计入在建工程是吗,一个月后转入固定资产,后面的40和30部分怎么做账。
你好 ; 是的。 在建开始就得计入在建工程去 ; 后面 的 40和30 是没有付款的吗
还没付款,5.1之前付40,两年后保修期结束付剩余的30。不知道怎么做账
你好; 走借在建工程贷应付账款。 挂 这样的分录。
比如100万工程,分三次付款,40,30,30。支付40万的时候,借在建工程100万,贷银行存款40,应付账款60吗?
你好; 是的。就这样来走分录的
哦哦,那如果后期支付金额和前期有出入,怎么办呢?
你好 ; 有差异的话到时走调整分录 调整固定资产原值分录
这个我不会呢,麻烦老师具体给说一下分录吧
你好; 意思就是 如果多做了。 就红冲 原来借贷方分录不变。 金额负数红冲即可 ; 如果少做; 直接补做到在建工程去 转固定资产去
谢谢老师
没事的;希望能帮到你