你好 ; 对方应该是有优惠比例给你们。所以开了一个折扣金额 ; 你按照 票面合计 减去折扣后的金额来做账

我司购入货物,发票清单上面有一些商品的金额是一行正数,接着一行负数,这个是返利吗?要如何入账呢?
收到一张采购商品的进项票,里面有一个商品是赠品,发票上一行是赠品的数量和金额,下一行是赠品的负数金额。这样该如何入账?赠品的成本该如何确定?
老师,我公司是一家建筑企业,购入材料的时候,比如钢筋、混凝土之类的,供应商随货同行的材料单上只有数量,没有金额。发票开的也不及时,这种情况我根据进料单如何及时入账呢?
老师,销售货物实际是四种吸塑盘,尺寸,单价数量都不一致,开发票的时候要把这四种吸塑盘的尺寸单价数量都开清楚吗?汇总开个总数行不行,比如说,四种吸塑盘一共是1000个,4790元,开票的时候,直接开吸塑盘1000个金额4790元,行不行。后面附上对账单的明细
请问一下老师,贸易公司采购货物时,供应商开发票时,把排版费单列出来与货物同开在一张发票上面,这种情况排版费应该如何入账呢?可以合并到总金额里除以数量,得出单价入账吗?
朴老师,员工宿舍打给房东个人私户的没有发票怎么做账?借:管理费用,然后纳税调增?但是当时(25年2月)打给房东个人时没有代扣代缴个人所得税行吗?
老师:建筑行业经常有挂靠项目,财务上是怎么处理的?
老师您好,填写火炬报表的时候应该注意哪些问题,以前没有填写过
朴老师,a公司和b公司是关联公司,而且两个都是电商公司。a公司从公户把钱打到a公司员工小王私户,小王把钱从自己的私户直接充值到b公司线上店铺评价有礼和推广账户。b公司消耗了300的推广费和评价有礼,线上店铺给b公司开出来发票,b公司借:销售费用300,贷,其他应付款-小王300。但这个往来要怎样才能平呢?
主体 佛山市禅城区维涵电子商务服务中心 Q1预估收入金额合计(元) 410,881 退款金额合计(元) 5,480.67 推广费用发票金额: 86,565.72元
老师,我司法人是A,只有一个股东也是A,公司有住宅,出租给了法人,有没有什么风险?
已知问题: 1、我司厂房向村委租的,总面积6800平,总金额未税150144(对公付款),开票需另加8%,税费为12011.52(对公付款),实际票面是5%专票(即价税合计为157651.2),另3%开收据 2、我司6800平空闲约1000平,我司招租了一位租户,房租按综合计价,总金额未税25220(对公付款),开票需另加9%,税费为2269.8(老板个人收款),实际票面是9%专票(即价税合计为25220) 我想知道,以上两项我司应该收租客几个税点才不会亏,可以帮我列个电子表格,怎么计算的吗
朴老师,我公司是电商公司,刷单的钱没有发票,这怎么做账?
老师,我司法人是A,只有一个股东也是A,公司有住宅,出租给了法人,有没有什么风险?
请问老师,3年定期存款的利息收入,没有到期之前,需要每年计提利息收入吗?