你好,借库存商品贷营业外收入看市场价格,或者是看发票的,原先给你开的那个证书的金额。

我司购入货物,发票清单上面有一些商品的金额是一行正数,接着一行负数,这个是返利吗?要如何入账呢?
收到一张采购商品的进项票,里面有一个商品是赠品,发票上一行是赠品的数量和金额,下一行是赠品的负数金额。这样该如何入账?赠品的成本该如何确定?
如果卖食品的公司,赠品比如是保鲜盒或者粘贴纸,如果购买的时候做了费用那么作为赠品送给购买食品的人的时候发票是要开赠品销售价格还是可以不开?这个涉及到我赠品入账是否需要重新定价是否要直接做费用一次性银行支付?如果银行一次性支付了已经做了费用的赠品,那么开发票的时候赠品是开金额0吗但是开票系统好像不能开0
你好,老师,请问一下我们采购酒进行出售,对方开具的增值税专用发票上,商品600瓶,赠品开了60瓶,同时发票上开具赠品负数60瓶,这个库存是入600瓶,还是660瓶?收入结转时是按票上开具的结转吗?成本到时候也是结转660瓶吗?
买a产品送配套b产品,发票上a产品正常,b产品一正一负,金额为0元,数量30个,购买方该如何入账?收到的赠品也配套送给下游企业。
25年1-2根据银行和税务发票做了账,但是没有电子档,也没有相关数据,25年3月接着补账的话,相当于没有期初数据,把25年3-12月做完了后,根据真实的数据报年报,发现补完后税务系统的25年期末和我财务软件里的期末不一样,那我接着做26的话,导致财务软件与税务系统期初数据都不一样,后面的数据肯定都不一样了,这个咋处理呢
这个月支付的水利建设基金,5月记账,摘要写 计提5月的水利建设基金还是4月的?
老师好,26号是不是不能申报社保了
汇算清缴,纳税调增调减A105050职工薪酬支出1.账载金额工资包括年终奖,计提了30000,但26年5月实际发放了42000元,超出的要怎么填报吗?在哪里处理?
老师,我不能统称开现代服务服务费吗?
标准核算公司人力成本应该税前工资+公司部分社保公积金、还是税后工资呢
老师,请问招待客户住酒店,开的专票是需要进项税转出吧
老师好,在重庆,确保领取失业金的前提下,如何领取企业的工资不影响失业金呢 劳务合同+劳动报酬代扣个税 这种方式可以么
老师,预付租金怎么做分录?
老师: 2023年2月-2024年12月折旧没有计提到,在2025年补计提3W元 2025年本年折旧是2W 资产原值 101W 分录是 借:管理费用-折旧费 2W 利润分配-未分配利润 3W 贷:累计折旧 5W 企业汇算的时候这3个数怎么来填: 税收折旧、摊销额: 累计折旧、摊销额 : 纳税调整金额:
那就是不用把发票总金额在赠品和有价格的商品时之间分摊嘛?
你好,对的是的不用分摊。