您好!属于去年12月。因为这个税款是依据12月份发生的业务产生的,按照权责发生制原则,税款应归属于12月
老师,您好,我这有个企业,7月是增值税小规模纳税人,8月1日正式升增值税一般纳税人,8月初把7月份小规模增值税报了。8月份有进项也销项,但进项没法确认签名——显示税款所属日期为9月份,怎么办,这个税款所属期属于哪个部门管?
老师,我想问一下,我这次申报的印花税税款所属期是2021年4月1日至2021年6月30日止,对吗
老师好,加计抵扣政策截止于2021年12月31日,请问这个日期是按税费所属期还是申报日期?比如2022年1月申报2021年12月增值税时还可以享受抵扣销项税额吗?
老师,您好,增值税税款所属期是12月,但申报日期是次年1月,并且入库日期也是次年1月,请问这部分增值税是属于哪一年的呢?
我有一笔2022.12.20签订的订单,我印花税是按次申报,那么在1月3号这天是15天最后一天了,我采集时税款所属期是12月20日,申报期是1月,交款也是1月,那我这笔做帐时算2022年12月的,还是算2023年1月的。
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
你好,广东初级会计可以打印准考证了吗,在哪里打印啊,会不会收到短信通知
老师 免抵退 是退税吗