借应付职工薪酬1000 贷银行存款1000 借管理费用3500 贷应付职工薪酬3500 借应付职工薪酬2500 贷银行存款2500

员工12月27日预支工资1000元,12月应该计提的工资是3500元,请问我应该怎么做两笔账?我们是每个月15日发工资
每个月15日发工资,12月20日预支工资1000元,每个月工资3500元,请问月底12月31日计提工资怎么做?12月20日分录怎么做?1月15日发放工资怎么做?都是现金支付
请教:怎么理解“一个工资支付周期”?公司按月结算工资的,次月15日发放上月1—31日的工资,如3月15日隔离的,这个“一个工资支付周期内”是指3月1--31日,还是指3月15日---4月14日?
工资表是每月上旬HR才弄出来,到当月15日发放上个月的工资。月底如果计提工资表没出来怎么办?每月人员和工资都有变化。如何做工资计提?
(8)12月10日,从银行提取现金60000元,准备用来发放职工工资。(9)12月10日,以现金60000元发放职工工资。(10)12月12日,行政部李芳报销差旅费2100元,其中预借资金1600元,其余以现金付讫。(11)12月15日,销售女包800件给万新公司,每件售价120元,货款96000元,增值税12480元,货款及税款108480元已收存银行。(12)12月15日,支付所销售女包包装费1650元,以银行存款支付。(13)12月17日,支付本月水电费890元,其中车间680元,行政管理部门210元,以银行存款支付。(14)12月19日,以现金支付仓库租金费用1683元。(15)12月20日,收到京广公司前欠货款48000元,存入银行。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录