剩下的不支付了,借应付职工薪酬贷,以前年度损益调整汇算清,交的时候需要调增。

2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗
老师,你好。请问我去年底计提了20万的奖金,但是今年发的时候只发了18万,请问这个差额2万怎么做账?
老师 去年年底计提了年终奖150000万,但是今年实际发放了14万,申报了14万,汇算清缴时我调增了1万,请问帐里怎么处理
2022年底我计提了23万年终奖,但是2023年我只发了22万,请问这个分录怎么做
23年12月的时候计提了奖金60万,这个月实际要发一百万左右。请问这近40万差额怎么做账
老师,在建工程,采购的空调是还记入在建工程还是空调固定资产呢
请问老师当月的所得税申报表,是更正处理还是作废在申报好呢
怎么查以前年度亏损?
老师你好 我们有一个员工到了退休年龄还可以增员买社保吗
老师,我们是小规模民非学校,收入填写在报表哪一行呢
做门窗的公司结转成本如何处理
老师好,请问我们银行支付100W投资B公司分录怎么做
买来的公司,财务报表银行存款还有100多万,前期的账没有交接给我们,按照原来的报表余额录入期初数,比如我现在银行余额1万原来100万余额顺延下来,报表余额101万,没有问题吧
小规模纳税人2%做营业外收入,那借方做什么科目?
小企业会计准则 以前年度计提的工资现在不用发了怎么做账务处理?
好的。谢谢老师
不用客气,工作愉快。