您好!对方需要按照公允价格给你们开发票入账,这家公司还会继续存在吗?
老师,我碰到一个问题 公司买了对方的服务,但是对方没有开票给我,我还把钱给人家了从银行公户把钱给人家了 我怎么做分录?
老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
老师好,我公司合并了一家公司,这家公司没有财务报表,460万买了对方的库存,对方银行还有余额,有应收账款,这个怎么做分录?
老师你好,我公司合并购买了一家公司,这家公司也是我公司和另外两家合伙投资的,这家公司没有账务,实际上有银行应收和库存,想问下合并回来后有部分库存商品重复了,这个该怎么调整入库?
两个老板新开的一家公司, 但是银行对公账户里没有钱(没有实缴), 然后呢,做了一笔 业务, 我们公司属于采购方, 有一家公司(对方让我们采购, 然后我们公司没有用新开的对公账户走采购,而是老板先个人垫资,然后跟这家(对方)公司签了合同,开票了。 这家公司(对方)马上走对公账户打款给我们对公账户采购款,这样做有问题吗? 会计分录怎么写?
不存在了,老师分录不平差额部分怎么做账
您好!那就是吸收合并了,对方需要扣除现金等资产后给你们开具发票,按理是不存在差异的
老师,做内账用,对方没有财务报表,分录做不平,能说一下吗
内账?460买的,对方实际多少呢?