你好同学是可以直接填零的,但是呢,如果正规来说,你就是按实际填上你的工资还有人员数量也可以的。

老师您好请问一下,我在申报残疾人就业保障金申报表时因为我们公司职工少于30人可以免税,我想问一下我在填上年在职职工工资总额时可以直接填0吗,因为我们公司上一年的申报表是其他人申报的,我看他直接填写的0,但是我拿不准这个东西
你好,我想问一下,残疾人就业保障金缴费申报表怎么填写?我们公司人数少于30人且没有残疾人,那么上年在职职工工资总额那里怎么填写?都需要填哪些内容?谢谢了
你好,我想问一下,残疾人就业保障金缴费申报表怎么填写?我们公司人数少于30人且没有残疾人,那么上年在职职工工资总额那里怎么填写?填的所有员工的工资总额吗?还是只填写残疾人员的工资总额就可以?
老师,现在申报残疾人保障金有个问题,上面需要填写上年职工工资总额,我就正常填写数字后,保存出现1张图片提示说:”企业所得税的工资总额是0,请如实申报等字样”,我想了想因为企业所得年报的时候那个应付职工薪酬那块不需要调整,所以就是空白没有填任何数字,现在申报残保金我应该怎么填写这个工资总额
老师,我们公司22年1月招了20个寒假工,其他在职人数全年累计300个,请问申报残疾人就业保障金的时候上年在职职工人数这一栏要怎么填呢?还有寒假工的工资要算在上年在职职工工资总额里面吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
好的,我明白了,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星好评