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老师好,2021年12月份会计凭证做错,误将金额5600元做成560000元,当时的科目借:管理费用,贷:其他应收款,当月已报税已结账,请问现在该如何处理?

2022-02-15 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 11:13

借其他应收款贷管理费用。

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快账用户6686 追问 2022-02-15 11:16

企业所得税汇算清缴时怎么办理

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齐红老师 解答 2022-02-15 11:22

。这是汇算清缴前发生的 直接调整报表期初未分配利润汇算清缴,不用再调整。

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快账用户6686 追问 2022-02-15 11:26

请问老师要怎样调整

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齐红老师 解答 2022-02-15 11:30

做完上面的分录,调整所得税,然后手动去调整报表未分配利润期初数。

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快账用户6686 追问 2022-02-15 11:32

手动调整了,是否系统会比对不通过

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齐红老师 解答 2022-02-15 11:36

您需要和您税务局先沟通一下,然后再处理。

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借其他应收款贷管理费用。
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同学你好!这个加油费发票的日期是2021年吗?
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借其他应收款A,贷其他应收款B, 借其他应收款B,贷其他应收款A。
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您好,那您需要做调整,借以前年度损益调整(红字),借应交税费应交增值税(进项税)
2022-04-22
你好  你当时做账的时候没有体现进项税的吗? 你认证抵扣了没有 ? 我看你分录是没有做进项税的   
2021-01-06
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