哦,你可以给他申报工资薪金也可以。
老师好,就是个人给我们公司提供的零星劳务服务(如保洁开荒和其他劳动)一次几百元,偶尔千元内,但是没有发票给我们,我们给他代扣代缴劳务报酬个人所得税,这就没问题了吧?不违规吧
老师我们公司与客户签订了一份维修合同,我们提供劳务和配件进行维修,劳务是公司员工,配件取得进项发票,其中进项发票的税收分类是“阀门龙头”;但是客户要求我们给他开的销项发票的税收分类是“劳务”,这个可以吗?(就是进项和销项的分类不一致)
老师,我们公司以前员工,已经离职了,但是他这边还有提成要拿,我就喊他开票结账,开票劳务报酬,但是劳务报酬税务局明细就只有加工劳务,和修理修配劳务,我觉得和我们咨询类公司不搭边,我就喊他选择咨询服务类开票,对吧老师,反正开了,我这边都要代扣个人所得税
老师,我想咨询你一下,如果有一个个人用我们建筑劳务公司的资质,他们公司员工有一百多人,我通过我们劳务公司给他们员工发工资的话,是不是按照工资申报个税,而且需要缴纳相应的工会经费?他们这边应该就是只是买了工地集体工伤保险,您看我这种情况是申报个税还是说让用资质的这个人代开发票,但是这个人又不愿意代开发票,所以您能不能给个建议呀?
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
老师,麻烦问一下,我们4月份和6月份红冲了两笔销项发票,是我们当时税率开错了,把应税的开成免税了,9月份又重新开的,那我在10月份填9月份报表的时候,因为我们涉及到蔬菜肉蛋的减免那一张报表是不是就不应该再填我们红冲的这两张发票数了?因为4月份6月份我已经填完了
老师 企业报销流程 怎么样子合适 有模版吗
郭老师,我们公司有一个员工他的缴费基数不一样,是9739元,那我应该什么算他的单位部分和个人部分的
想问下,贸易的电商,若是商品类目太多太杂了,这种情况必须一个个录明细吗?这样太难统计了,有简单的办法吗?
老师,我们是卖扎头发的小饰品的,价格也就一两块,但是发货环节会有发错货的情况,这部分发出去了基本上也不会退回,发货的这部分损耗如果要统计明细就太麻烦了,预计发货损耗在10%,这部分损耗应该怎么处理比较合适呢
B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65.附加税1023.31 请问最后B 公司的利润是多少
老师你好,我们公司和供货商23年签的合同,23年也给我们送货了,但是在24年2月才给我们开票,发票开具的金额是23年签合同的金额和24年签的合同金额总计,这种这张票我能把23年的做到23年作为成本吗
这种情况怎么申报啊?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
老师好:请问上月收到一笔银行汇票,当时不知道是银行汇票就入账了,挂的是汇票那家名头(在其他应收款贷方),老师我怎么才能调的正确的这家呢?
我想到开票简单点,因为他已经离职了,老师他到税务局开咨询费应该可以吧
嗯,可以的也可以的。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快感谢五星好评