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收入1万元已经计入主营业务收入了,但是现在发生了退款5000元,开具了一张5000元的红字发票,该怎么起凭证

2022-02-15 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 14:32

借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费,负数 借库存商品借主营业务成本负数。

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快账用户vg46 追问 2022-02-15 14:33

不是销售企业,不涉及成本和库存商品

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齐红老师 解答 2022-02-15 14:35

你好,之前完整的分录是怎么做的?

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快账用户vg46 追问 2022-02-15 14:38

进款并开具发票时:借,银行存款,贷,主营业务收入,贷应交税费

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齐红老师 解答 2022-02-15 14:39

你好 成本呢 需要红冲的

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快账用户vg46 追问 2022-02-15 14:59

成本只有工资

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齐红老师 解答 2022-02-15 15:00

那你的收入会不会小于成本?如果不会的话,这个上面的红冲收入就可以达成,本不运动。

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快账用户vg46 追问 2022-02-15 15:05

那是借:银行存款负数,贷主营业务收入收入负数,贷应交税费负数吗?那银行发生了一次退款呢

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齐红老师 解答 2022-02-15 15:07

银行发生了退款,这个是不是退你之前的收入,是不是你之前做了收入,如果是的话就是这么分录。

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快账用户vg46 追问 2022-02-15 15:13

是做了收入,进款时就做了一次,借银行存款,贷主营收入,应交税费

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齐红老师 解答 2022-02-15 15:14

你好,那上面的分录不变,金额是负数。

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借应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费,负数 借库存商品借主营业务成本负数。
2022-02-15
你好,退款退货了吗?
2022-08-05
,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证), 这个不对 ,贷主营业务收入-4950.5 应交税费—应交增值税-49.5 贷:银行存款5000 借银行 300贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97. 总的可以对上这个可以,这个可以,你红字是全部开5000吧 可以
2020-09-08
你好,你要去更正申报
2025-04-16
您好,是的,您的理解非常正确。冲回5000,确认300。
2020-09-08
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